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Register court Dortmund HRB 20496
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Per Saldo Buchhaltungsgesellschaft mbHPROVECTUM Buchhaltungsgesellschaft mbH
Registered
7/2/2007
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of employment placement agenciesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
die Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen sowie die allgemeine Unternehmensberatung und Vermittlung von Personal und Personaldienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Kai Angermayer
since 7/2/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Kettelerstr. 4, 59394 Nordkirchen
€12,500
50.00%
Ebbinghausstr. 22, 44319 Dortmund
€12,500
50.00%

Financial Report

PROVECTUM Buchhaltungsgesellschaft mbH

(vormals: Per Saldo Buchhaltungsgesellschaft mbH)

Dortmund (vormals: Lünen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 7.500,00
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 8,00
0,00 8,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.515,00 2.561,00
2.515,00 2.561,00
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.220,00 24.220,00
4.220,00 24.220,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 94.114,90 119.185,01
2. sonstige Vermögensgegenstände 128.506,51 101.502,59
- davon gegen Gesellschafter Euro 119.255,44 (Euro 97.935,77)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 119.255,44 (Euro 97.935,77)
222.621,41 220.687,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.771,42 3.539,29
D. Sonstige Aktiva 205,35 0,00
238.333,18 258.515,89

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen - 1.250,00 0,00
eingefordertes Kapital 23.750,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.882,82 11.157,66
III. Jahresüberschuss 1.074,03 2.274,84
15.941,21 16.117,18
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 18.728,00 21.268,47
18.728,00 21.268,47
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 94.713,04 110.495,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.608,41 (Euro 39.965,42)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 91.629,55 93.914,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 91.629,55 (Euro 93.914,05)
3. sonstige Verbindlichkeiten 17.318,38 16.720,88
- davon aus Steuern Euro 11.576,08 (Euro 2.383,68)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 3.118,54 (Euro 472,76)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.318,38 (Euro 16.720,88)
203.660,97 221.130,24
D. Sonstige Passiva 3,00 0,00
238.333,18 258.515,89

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein finanzmathematisches Gutachten unter Beachtung des § 6a EStG ermittelt.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2012 nicht vorgenommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 1.070,16 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden vorgetragen 1.070,16 Euro.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2012 waren durchschnittlich 7 Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Kai Angermayer

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 23.08.2013 festgestellt.

 

Dortmund

Provectum Buchhaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer

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