DWS GmbHLiquidated

55130 Mainz, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 19165
Previous
DWS-MEDIEN GmbH
Registered
4/26/2006
Industry
Non-specialised wholesale of raw materials, semi-finished and finished goodsNon-specialised wholesale of finished goodsWholesale of paint and varnish
Purpose
Der Handel mit Waren aller Art, sofern dies nicht genehmigungspflichtig ist, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, z.B. Lieferservice.

History

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Management

NameRole
Ibrahim Vossen
since 7/3/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gerd Hörmig
45359 Essen
€25,000
100.00%

Financial Report

DWS GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.984,00 16.415,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.208,00 1.933,00
II. Sachanlagen 21.776,00 14.482,00
B. Umlaufvermögen 31.933,56 42.680,77
I. Vorräte 2.816,60 1.749,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.549,26 26.670,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 567,70 14.260,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 810,87 1.198,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.728,43 60.293,95

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 13.400,33 25.388,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 388,65 -37.147,65
III. Jahresfehlbetrag 11.988,32 -37.536,30
B. Rückstellungen 1.500,00 9.422,77
C. Verbindlichkeiten 40.828,10 25.482,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.728,43 60.293,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr
EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR
Vorjahr
EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.549,26 14.523,07 26.670,14 16.459,52

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 14.523,07 EUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr
EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 40.828,10 24.153,03 0,00
  Vorjahr
EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 25.482,53 12.617,48 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 15.501,14 EUR ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit
Hörnig, Gerhard Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Essen, den 16. Juni 2012

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.6.2012.

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