Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 119640
Previous
EKZ Bad Salzungen Bahnhofstraße GmbH
Registered
9/5/2011
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsActivities of holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Controlling sowie weitere Services für Gesellschaften der Unternehmensgruppe Procom.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dennis Barth
since 1/20/2020
Managing Director
Christoph Dr. Froning
since 9/5/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Sanitärporzellan Dresden Grundstücksgesellschaft mbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Procom Services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 856,00 1.303,00
B. Umlaufvermögen 6.724.510,98 7.877.794,08
Summe Aktiva 6.725.366,98 7.879.097,08

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 20.722,77 20.722,77
B. Rückstellungen 4.351.967,91 6.881.551,51
C. Verbindlichkeiten 2.352.676,30 976.822,80
Summe Passiva 6.725.366,98 7.897.097,08

Anhang zum 31. Dezember 2023

Procom Services GmbH, Hamburg

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Firma "Procom Services GmbH" mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB HRB 119640 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Procom Services GmbH, Hamburg, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Nach den in S 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß S 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.

Die unfertigen Leistungen sind zu Herstellungskosten bewertet, gegebenenfalls erfolgt eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag.

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung wurden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Soweit notwendig, werden hierbei die ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel am Ende dieses Anhangs dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 2.352,7 TG (Vorjahr: 976,8 TG). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeit gliedern sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2023 T€ kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (520,0) (520,0) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.077,5 2.077,5 0,00 0,00
(Vorjahr) (406,8) (406,8) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 275,2 275,2 0,00 0,00
(Vorjahr) (50,0) (50,0) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Summe 2.352,7 2.352,7 0,00 0,00
(Vorjahr) (976,8) (976,8) (0,00) (0,00)

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthält in Höhe von 275,2 T€ (Vorjahr: 50,0 T€) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung beinhalten einen Betrag von 6,1 T€ (Vorjahr: 0,5 T€) für Altersversorgung.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage wesentlich sind, bestehen nicht.

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 0.

 

Hamburg, den 15. Dezember 2024

gez. Dennis Barth

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Dezember 2024

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