DOCOMO Digital GmbHLiquidated

40547 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 61341
Previous
Blitz D09-zwei-sechs-sechs GmbHDOCOMO Deutschland GmbH
Registered
7/7/2009
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen, Erwerb und Verwaltung von eigenem Vermögen.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
NTT DoCoMo, Inc.JPN
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

NTT DoCoMo Inc.
Japan
€25,000
100.00%

Financial Report

DOCOMO Deutschland GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

31.12.2014 31.12.2013
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.255,88 16.741,00
II. Sachanlagen 6.698,00 8.967,00
III. Finanzanlagen 328.837.810,72 326.337.810,72
  328.855.764,60 326.363.518,72
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.410.911,38 1.000.846,62
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.882.939,38 8.375.218,75
  94.293.850,76 9.376.065,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 498,17 399,60
  423.150.113,53 335.739.983,69

Passiva

   
  31.12.2014 31.12.2013
 
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 337.592.545,40 337.592.545,40
III. Verlustvortrag -29.322.638,81 -1.753.637,77
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 142.279,81 -27.569.001,04
  308.437.186,40 308.294.906,59
B. Rückstellungen 172.093,62 47.561,20
C. Verbindlichkeiten 114.540.833,51 27.397.515,90
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.540.833,51; Vorjahr € 27.397515,90)    
(davon gegenüber Gesellschafterin € 107.139.662,93; Vorjahr € 27.176.864,85)    
(davon aus Steuern € 31.357,75; Vorjahr € 21.561.17)    
  423.150.113,53 335.739.983,69

Anhang zum 31. Dezember 2014

I. Allgemeine Angaben

Die DOCOMO Deutschland GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 unter Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Inanspruchnahme der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Derivative immaterielle Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bilanziert. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die angewandte Nutzungsdauer beträgt zwischen drei und fünf Jahre.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 410 nicht übersteigen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert. Das strenge Niederstwertprinzip wurde berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremder Währung sind zum durchschnittlichen Umrechnungskurs im Entstehungszeitpunkt bewertet. Bilanzposten sind zum durchschnittlichen Umrechnungskurs am Stichtag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital ist im Handelsregister eingetragen und voll eingezahlt.

Haftungsverhältnisse in Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr von

Herrn Theodor Niehues, Düsseldorf (bis 11. April 2014)

Herrn Hajime Kii, Tokio, Japan (bis 28. November 2014),

Herrn Hiroyuki Sato, Düsseldorf,

Herrn Jun Tosabayashi, Chiba, Japan,

Herrn Kenichi Maeda, Kanagawa, Japan,

Herrn Mauro Del Rio, Parma, Italien,

Herrn Koichi Takahara, Japan (seit 28. November 2014),

ausgeübt.

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Gesellschaften im Sinne von § 285 Nr. 11 HGB beteiligt:

  Anteil am Kapital Eigenkapital zum 31.12.2013 *) Ergebnis 2013 *)
% T€ T€
netmobile AG, Düsseldorf 87,36 24.433 -19.408
Buongiorno S.p.A, Parma 100,00 69.844 -20.268
fine trade GmbH, Göttes 100,00 3.443 240

*) Die Werte zum 31.12.2014 liegen noch nicht vor

3. Konzernabschluss

Muttergesellschaft im Sinne von § 285 Nr. 14 HGB ist die N'FI' Docomo, Inc in Tokio. Der Abschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss einbezogen.

 

Düsseldorf, den 19. März 2015

Hiroyuki Sato

Jun Tosabayashi

Kenichi Maeda

Mauro Del Rio

Koichi Takahara

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