STAMMCOM Media GmbHLiquidated

50672 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 90256
Registered
6/24/1996
Industry
Manufacture of communication equipmentOther telecommunications activities n.e.c.Wired telecommunications activities
Purpose
Die allgemeine Tätigkeit im Medienmarkt und in der Telekommunikation.

History

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Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

STAMMCOM Media GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 21.191,64 24.607,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 12.699,00 16.115,00
III. Finanzanlagen 8.492,14 8.492,14
B. Umlaufvermögen 410.767,89 478.402,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 381.516,45 448.381,72
II. Wertpapiere 0,50 0,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.250,94 30.019,94
C. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten 93.405,00 88.750,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 525.364,53 591.759,80

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 485.107,22 527.906,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 502.341,48 562.830,07
III. Jahresfehlbetrag 42.798,85 60.488,59
B. Rückstellungen 4.830,00 5.550,00
C. Verbindlichkeiten 35.427,31 58.303,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 525.364,53 591.759,80

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft mit den geltenden Größenmerkmalen i.S.d. § 267 a Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 Abs. 1 Satz 4 und 288 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig über drei Jahre linear abgeschrieben. Der Firmenwert wird linear über fünfzehn Jahre abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden - sofern abnutzbar - nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei Anlagegütern von geringem Wert erfolgte aus Vereinfachung statt planmäßiger Abschreibung die Sofortabschreibung bzw. Pool-Abschreibung entsprechend § 6 Abs. 2, 2a EStG. Die steuerlichen Regelungen wurden für den handelsrechtlichen Jahresabschluss übernommen, da sie nur unwesentliche Auswirkungen haben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Berechnungen mittels der PUC-Methode ermittelt. Die Berechnungen basieren auf den biometrischen Grundlagen der Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck. Folgende Annahmen liegen der Bewertung zugrunde: Rechnungszinssatz 4,53 %.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherung beläuft sich zum 31.12.2014 auf 150.772,00 EUR. Er wurde gem. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB mit der Pensionsrückstellung saldiert, deren Erfüllungsbetrag sich auf -57.367,00 EUR beläuft. Der Saldo wurde als Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung auf der Aktivseite ausgewiesen.

Die Anpassung der Pensionsrückstellung zum Bilanzstichtag setzt sich aus einem Dienstzeit- und einem Zinsaufwand zusammen. Der Zinsanteil ist mit 2.486,00 EUR im Finanzergebnis ausgewiesen, der Dienstzeitaufwand mit 4.738,00 EUR bei den Aufwendungen für Altersversorgung.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen stellen 291.961,64 EUR (Vj.: 340.302,11 EUR) Forderungen gegenüber Gesellschaftern dar.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben solche in Höhe von abgezinst 18.901,61 EUR (Vj.: 26.746,26 EUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt 50.000 DEM.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusskosten. Die Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Alle Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von 524,14 EUR (Vj.: 540,51 EUR).

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung wahr- genommen durch Herrn Dipl.-Kfm. Heinz-Elmar Stamm.

E. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 502.341,48 EUR nach Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.798,85 EUR als Bilanzgewinn in Höhe von 459.542,63 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Hamburg, den 16. Dezember 2015

gez. Elmar Stamm

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2015 festgestellt.

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