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Register court Freiburg HRB 706951
Previous
Hotel Rosengarten GmbHKARUSSELL GmbH
Registered
1/31/1992
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsConcert organisersOrganisation of conventions and trade shows
Purpose
Die Konzeption, Vermittlung und Durchführung von Musikveranstaltungen; die Vermittlung und Vermarktung von Künstlern und die Vermarktung von Rechten.

History

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Management

NameRole
Wolf Rüdiger Raschke
since 6/14/2011
Managing Director

Financial Report

KARUSSELL GmbH

Naunhof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 9.670,83 517,83
I. Sachanlagen 9.153,00 0,00
II. Finanzanlagen 517,83 517,83
B. Umlaufvermögen 55.524,29 9.831,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.128,71 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.395,58 9.831,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 641,58 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.836,70 10.349,76

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 23.870,63 1.111,64
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.452,95 35.561,09
III. Jahresüberschuss 22.723,58 11.108,14
B. Rückstellungen 2.822,19 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 39.143,88 7.988,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.143,88 6.466,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.836,70 10.349,76

Anhang


für Offenlegung

 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Karussell GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 150,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften


Die Abschreibungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 EStG vorgenommen.  

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2007 übernommen und fortgeführt worden.


Sonstige Vermögensgegenstände


Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.


Gewinnvortrag


Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 22.723,58.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Wolf Rüdiger Raschke

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer


Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

 
Abschluss- und Prüfungsvermerk

 
Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Unternehmens Karussell GmbH erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrages.


Leipzig, den  28.5.2009


gez. Ulrich  Klapper
- Dipl.-Betriebswirt/ Rechtsanwalt -


Unterzeichung des Jahresabschlusses durch den Kaufmann gemäß § 245 HGB


Ich habe Ihnen alle Belege und Nachweise für die betrieblich veranlassten Einnahmen und Ausgaben übergeben. Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind vollständig belegt. Die erforderlichen Auskünfte habe ich Ihnen vollständig erteilt.

Die Allgemeinen Auftragsbedingungen werden von mir anerkannt.


Leipzig, den 28.5.2009


 gez. Wolf- Rüdiger Raschke

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