Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 162495
Registered
11/23/2018
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateWholesale of paint and varnishActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Verkauf von Softwareprodukten sowie die Auswertung der Marke Nordicweb.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Dabro
since 4/29/2020
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Nordicweb GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 559.249,00 566.198,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 64.583,00 69.583,00
II. Sachanlagen 19.666,00 21.615,00
III. Finanzanlagen 475.000,00 475.000,00
B. Umlaufvermögen 325.613,04 334.592,39
I. Vorräte 250,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.875,29 186.795,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 276.487,75 147.796,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 49.172,06 55.804,63
Summe Aktiva 934.034,10 956.595,02

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 171.217,36 -1.518,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 14.018,28 20.425,55
III. Jahresüberschuss 172.735,64 6.407,27
B. Rückstellungen 36.269,00 8.100,00
C. Verbindlichkeiten 465.094,29 673.000,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 261.453,45 277.012,61
Summe Passiva 934.034,10 956.595,02

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nordicweb GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des BilRUG aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
·  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Beachtung aller möglichen Ausfallrisiken, durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, zu Nominalwerten angesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Forderungen aus Kautionen, Umsatzsteuerguthaben, Vorsteuern, die im Folgejahr abzugsfähig sind und Gewerbesteuerguthaben für das betreffende Geschäftsjahr.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, wurden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
Die Steuerrückstellung beinhaltet die für das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Körperschaftsteuer.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und nach § 253 Abs. 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die ausschließlich kurzfristigen oder verzinslichen Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen, wurden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt. 

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.
Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt: € 199.030,47 (Vorjahr: € 186.016,75).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren beträgt: € 119.069,48 (Vorjahr: € 343.077,20),
Der Jahresüberschuss beträgt € 172.735,64. Der Jahresüberschuss wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

 
Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.
Feststellung und Billigung
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2021 festgestellt.
 
Namen der Geschäftsführer
Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Daniel Dabro, Geschäftsführer, geführt.
An der Gesellschaft sind wie folgt beteiligt:
Daniel Dabro                                      100 %
Unterschrift der Geschäftsleitung
Hamburg, den 22.12.2021                     gez. Daniel Dabro

Ort, Datum Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2021.

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