Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 22149 HB
Previous
Bonsai Deutschland Testmarkt Bremen GmbH
Registered
6/8/2005
Industry
Operation of tree nurseriesConsulting architectural activities in landscape architectureComputer consultancy activities
Purpose
Der Aufbau und Betrieb eines biotischen Testmarkts für die Überprüfung von diversen Vermarktungs- und Werbe- konzepten sowie die Einführung von Dienstleistungen und Produkten Dritter in Deutschland und/oder Europa. Darüber hinaus berät, begleitet und setzt das Unternehmen Innovationen in Produkt, Konzept und Kommunikation für seine Kunden um. Desweiteren werden Bonsai-Bäume über den Testmarkt Bremen verkauft.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jens Krüger
since 2/20/2020
Managing Director
Dirk Hamann
since 10/2/2015
Procura
Stefan Feldmeier
since 10/2/2015
Procura

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (5)

NameOwnership
10.00%
10.00%
9.00%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Bonsai GmbHSelf-held cycle
55.40%

Shareholders
Beta

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Name
Location
Amount
Share
Norbert Hegmann
Bremen
€6,400
25.60%
NOVENTI Health SE
Germany
€6,300
25.20%
Kantar GmbH
Germany
€6,300
25.20%
Bonsai GmbH
Germany
€4,750
19.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Bonsai GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

Vorjahr
EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 59.945,50 63.930,50
II. Sachanlagen 29.256,00 34.735,00
III. Finanzanlagen 165.000,00 165.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 809.544,71 447.246,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.754.130,75 1.221.071,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.517,20 106.092,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 43.126,23 54.016,99
2.910.520,39 2.092.093,06

PASSIVA

Vorjahr
EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
eigene Anteile -2.650,00 -3.900,00
22.350,00 21.100,00
II. Kapitalrücklage 192.150,00 68.400,00
III. Gewinnvortrag 38.929,30 231.165,82
IV. Jahresüberschuss 261.270,40 -192.236,52
514.699,70 128.429,30
B. RÜCKSTELLUNGEN 53.605,98 30.542,96
C. VERBINDLICHKEITEN 2.342.214,71 1.933.120,80
2.910.520,39 2.092.093,06

Anhang zum 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben

Die Bonsai GmbH hat Ihren Sitz in Bremen. Das zuständige Registergericht ist das Amtsgericht Bremen, HRB 22149 HB.

Der Jahresabschluss der Bonsai GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden.

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit Euro 165.431,74 (Vorjahr: Euro 153.326,30)

Darin enthalten: Forderungen gegen über Gesellschafter mit Euro 86.121,85 Vorjahr: Euro 55.224,33)

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährung in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf gegebenenfalls fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstich tag bewertet.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer von 1 bis 5 Jahren) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab nutzbar, um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer von 1 bis 13 Jahren) vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge genstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % auf die Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung erfolgt entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffende, noch nicht veranlagten Ertragsteuern in Höhe von insgesamt TEuro 18,6.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Hinsichtlich des Anlagevermögens verweisen wir auf die Anlage zum Anhang.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 86.121,85 (Vorjahr: Euro 55.224,33) enthalten.

Forderungen gegen Geschäftsführer sind in Höhe von Euro 86.121,85 (Vorjahr: Euro 55.224,33) enthalten. Die Forderungen werden mit 1,50 % p.a. verzinst.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.998.464,71 (Vorjahr: Euro 1.386.848,39).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von Euro 93.750,00 (Vorjahr: Euro 156.250,00).

Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von Euro 265.082,64 (Vorjahr: Euro 166.028,29), solche im Rahmen der sozialen Sicherheit mit Euro 49.126,75 (Vorjahr: Euro 911,87).

Die Verbindlichkeiten sind durch die Abtretung von Außenständen (Globalabtretung), die Abtretung der Rechte aus einer Lebensversicherung sowie durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines Gesellschafters besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Summe bis zu 1 Jahr über 1 Jahre davon über 5 Jahre
TEUR TEUR TEUR TEUR
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 318 129 189 0
318 129 189 0

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 73.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personengeführt:

Geschäftsführer: Jens Krüger ausgeübter Beruf: Kaufmann

Von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 3 Nr. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Bremen, den 20. September 2024

gez. Jens Krüger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 12. Dezember 2024 festgestellt.

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