Master Data

Registry
Register court Passau HRB 9605
Registered
1/11/2016
Industry
Floor and wall coveringWholesale of sanitary equipmentManufacture of ceramic tiles and flags
Purpose
Die Verlegung von Fliesen und Natursteinen sowie die Sanierung von Bädern, Baustoff-, Fliesen- und Natursteinhandel.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Elisabeth Maier
since 1/11/2016
Procura
Thomas Maier
since 1/11/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Thomas Maier
94113 Tiefenbach, Gustav-Kapaun-Straße 10
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Maier Fliesen & Design GmbH

Passau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 322.485,00 264.824,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 322.484,50 264.824,00
B. Umlaufvermögen 524.763,43 472.566,81
I. Vorräte 350.384,33 272.365,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 174.037,21 79.433,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 341,89 120.768,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.544,00 3.519,33
Aktiva 851.792,43 740.910,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 78.925,99 66.998,76
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 66.425,99 54.498,76
B. Rückstellungen 21.270,00 37.794,38
C. Verbindlichkeiten 733.311,78 618.505,84
D. Passive latente Steuern 18.284,66 17.611,66
Passiva 851.792,43 740.910,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der Maier Fliesen & Design GmbH

zur Veröffentlichung

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Maier Fliesen & Design GmbH hat ihren Sitz in Passau und ist eingetragen in das Handelsregister beim Passau 9605.

Der Jahresabschluss der Maier Fliesen & Design GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Gebäude werden linear mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear und degressiv entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 3 bis 8 Jahren abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 im Jahr des Zugangs werden in voller Höhe abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten Einkaufspreisen bewertet. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden entsprechend ihres Fertigstellungsgrads mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Einzelkosten auch anteilige Fertigungs- und Materialkosten. In den Herstellungskosten nicht enthalten sind Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für freiwillige soziale Leistungen.

Bestandsrisiken, z.B. aus geminderter Verwertbarkeit, fanden durch Gängigkeitsabschreibungen angemessene Berücksichtigung. Soweit die Herstellungskosten bei fertigen Erzeugnissen durch die voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlöse nicht gedeckt sind, werden besondere Abschläge zur verlustfreien Bewertung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Latente Steuer werden gebildet für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsbilanziellen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Einbeziehung von berücksichtigungsfähigen Verlust- und Zinsvorträgen, wenn eine Verrechnung mit steuerpflichtigem Einkommen innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraums von fünf Jahren genutzt werden kann. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des Ertragsteuersatzes von aktuell 29,83 %. Der Ertragsteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt. Im Falle einer Steuerentlastung wird entsprechend dem Aktivierungswahlrecht auf die Bilanzierung verzichtet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert, Ausnahmen werden gesondert aufgeführt.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 5.913,13Euro (Vorjahr 958,67Euro) enthalten.

2. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von 66.425,99 Euro ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 54.498,76 Euro (Vorjahr 46.059,51 Euro) enthalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Urlaubsrückstellungen, Aufwendungen für Gewährleistung sowie Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Laufzeit bis zu 1 Jahr 105.463,61 Euro
Vorjahr 33.828,32 Euro
Laufzeit zwischen 1 Jahr und 5 Jahre 208.827,09 Euro
Vorjahr 130.662,71 Euro
Laufzeit über 5 Jahre 10.574,01 Euro
Vorjahr 48.511,74 Euro
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Laufzeit bis zu 1 Jahr 110.001,72 Euro
Vorjahr 89.940,09 Euro
6. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Laufzeit bis zu 1 Jahr 213.464,46 Euro
Vorjahr 236.693,05 Euro
7. Sonstige Verbindlichkeiten
Laufzeit bis zu 1 Jahr 77.009,89 Euro
Vorjahr 76.645,92 Euro
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro
Vorjahr 0,00 Euro
davon aus Steuern 28.823,62 Euro
Vorjahr 20.343,63 Euro
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 8.005,50 Euro
Vorjahr 8.022,95 Euro

8. Sicherheiten

Es bestehen branchenübliche bzw. gesetzliche Sicherheiten.

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Thomas Maier, gewerblicher Geschäftsführer

2. Mitarbeiter

In 2023 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 12 (Vorjahr 12) Mitarbeiter.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Passau, den 28.11.2024

gez. Thomas Maier

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2024 festgestellt.

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