Dealgecco GmbHLiquidated

10119 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 136257
Registered
8/24/2011
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Der Aufbau, der Betrieb und die Weiterentwicklung eines elektronischen Marktplatzes für in- und ausländische Unternehmen für den Austausch von Produkten und Dienstleistungen für Endverbraucher (insbesondere, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein aus den Bereichen Reiseangebote, Event-Tickets, Modeprodukte, Elektronik, Haushaltswaren, Kosmetika), wobei sich der Gegenstand des Unternehmens auf die Vermittlung beschränkt. Geschäfte, für die besondere behördliche Genehmigungen erforderlich sind, gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€21,875
87.50%

Financial Report

Dealgecco GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

  31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 187.462,74
II. Sachanlagen 5.645,00
  193.107,74
B. UMLAUFVERMÖGEN  
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.121,23
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 90.544,62
  144.665,85
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.529,37
  341.302,96

Passiva

 
  31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL  
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 478.125,00
III. Jahresfehlbetrag -348.722,92
  154.402,08
B. RÜCKSTELLUNGEN 12.850,00
C. VERBINDLICHKEITEN 174.050,88
  341.302,96

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 9. August bis 31. Dezember 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren linear abgeschrieben.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von netto EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

7. Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst.

Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet ausgewiesen. Ein Überhang von aktiven Steuerlatenzen wird nicht bilanziert.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Fremdwährungsumrechnung

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten (EUR 174.050,88) haben EUR 73.875,54 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 100.175,34 enthalten.

2. Ausschüttungssperre

aus der TEUR
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 82

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

Frau Antonia Hammer, Mag.

Herr Boris Terwey, Kaufmann (bis 13. Februar 2012)

Herr Nicolas Rädecke, Jurist (bestellt seit 13. Februar 2012)

 

Berlin, den 14. Juni 2012

Dealgecco GmbH

Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde am 22. November 2012 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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