Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 1843
Registered
3/17/1995
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beveragesActivities of holding companies
Purpose
Der Import und Vertrieb von Wein und artverwandten Produkten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben, deren Geschäftsführung übernehmen und sich an ihnen beteiligen. Sie ist ferner befugt, Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Arno Proff
since 1/8/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Iserlohn
45000
90.00%

Financial Report

Weinimport Sillis GmbH

Iserlohn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.501,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 2.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 136.602,69 157.632,38
I. Vorräte 9.929,20 958,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.785,55 131.094,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.887,94 25.579,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.103,69 157.633,38

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 58.403,90 64.086,60
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 38.522,01 32.267,04
III. Jahresfehlbetrag 5.682,70 -6.254,97
B. Rückstellungen 1.500,00 1.517,00
C. Verbindlichkeiten 79.199,79 92.029,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.103,69 157.633,38

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuch aufgestellt (§§ 265 Abs. 1, Satz 2, 266 ff HGB).

Der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB zugrunde; mögliche Zusammenfassungen nach § 265 Abs. 7 HGB wurden nicht vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Der zugrunde liegende Jahresabschluss wird erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Anpassungen bezüglich der Form der Darstellung und der angewandten Bewertungsmethoden waren nicht erforderlich.

Für die Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1, 326 HGB in Anspruch genommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im Einzelnen werden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Grundlage für die planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vemögensgegenstandes. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB) .

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

C. Einzelangaben zur Bilanz

I. ANLAGEVERMöGEN

Die planmäßigen Abschreibungen betragen in 2010 € 0,00.

II. UMLAUFVERMöGEN

1. Vorräte

Die ausgewiesenen Vorräte bestehen aus Waren, die zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit niedrigeren beizulegenden Werten bewertet wurden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen enthalten, die eine Laufzeit von mehr als einem Jahr haben.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 118,56.

III. RüCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

  2010
Abschlusskosten 1.500,00

Die sonstigen Rückstellungen sind in angemessener Höhe für noch zu erwartende Aufwendungen des Geschäftsjahres 2010 gebildet worden.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

  Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
  bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.677,68 47.677,68 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 31.522,11 31.522,11 0,00 0,00
  79.199,79 79.199,79 0,00 0,00

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet in Höhe von € 3.254,68 Verbindlichkeiten aus Steuern und in Höhe von € 27.226,48 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

D. Sonstige Angaben

I. GESCHäFTSFüHRUNG

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Arno Proff

II. VORSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 5.682,70.

Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortragskonto verrechnet.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2011 festgestellt.

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