Pekodom GmbHLiquidated

33378 Rheda-Wiedenbrück, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 1029
Previous
PEKO Regalsystem Verkaufsgesellschaft mit beschränkter Haftung.
Registered
8/4/2003
Industry
Wholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.Retail sale of furnitureWholesale of sanitary equipment
Purpose
Vertrieb von Regalbeschlägen, von Heimwerkerartikeln sowie Inneneinrichtungsgegenständen aller Art.

History

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Management

NameRole
Per Mikael von Mentzer
since 11/28/2008
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Elfa International ABSWE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Elfa International AB
Sweden
DEM 1,000,000
100.00%

Financial Report

Pekodom GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2011 bis zum 29.02.2012

Bilanz

Aktiva

29.2.2012
EUR
28.2.2011
EUR
A. Anlagevermögen 629.836,90 706.451,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.251,00 32.959,00
II. Sachanlagen 606.585,90 673.492,90
B. Umlaufvermögen 3.423.146,86 3.588.195,63
I. Vorräte 1.696.258,08 1.839.695,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.126.123,55 1.451.459,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 600.765,23 297.040,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.044,65 51.544,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.072.028,41 4.346.191,96

Passiva

29.2.2012
EUR
28.2.2011
EUR
A. Eigenkapital 59.259,74 130.088,48
I. gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Verlustvortrag 381.203,40 381.107,32
III. Jahresfehlbetrag 70.828,74 96,08
B. Rückstellungen 217.974,44 539.559,57
C. Verbindlichkeiten 3.794.794,23 3.676.543,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.072.028,41 4.346.191,96

Anhang


ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG    

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Anlagegüter zwischen 150 und 1.000 € netto werden aktiviert und auf 5 Jahre abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind, sofern erforderlich, berücksichtigt.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Berücksichtigung pauschaler Wertabschläge wegen langer Lagerdauer bilanziert. Schwer verkäufliche Waren werden im Hinblick auf eine verlustfreie Bewertung entsprechend abgewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind die erkennbaren Risiken durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt; dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden auf den Barwert abgezinst.
 
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Grundsätze für die Währungsumrechnung
Geschäftsvorfälle mit Lieferanten in fremden Währungen werden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden zum Geschäftsjahresende mit den Kursen am Bilanzstichtag umgerechnet.


ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeit

Von den  ausgewiesenen  Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben 58.385,13 € eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr 66.848,84 €).


Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 511.291,88 € entsprechend 1.000.000,00 DM gemäß Handelsregistereintragung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bestehen wie folgt:
  

 

Gesamt
Restlaufzeit unter 1 Jahr

1 - 5 Jahre
 



Verbindlichkeiten
3.794.794,23
968.807,70
2.825.986,53
(Vorjahr)
3.676.543,91
751.274,20
2.925.269,71




Die Verbindlichkeiten sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte, eine Grundschuld, Sicherungsübereignung der Vorräte und eine Globalzession der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Höhe von 2.927.994,38 € (Vorjahr 2.981.270,49).
  

Verbindlichkeiten  
     aus Steuern 17.841,52
     (Vorjahr) 19.670,36
     im Rahmen der sozialen Sicherheit 664,79
     (Vorjahr) 2.456,15


SONSTIGE ANGABEN

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss der Pekodom GmbH wird in den Konzernabschluss der Elfa International AB, Västervik, Schweden, einbezogen (Konzernabschluss für den kleinsten Kreis zu konsolidierender Unternehmen). Der Konzernabschluss ist beim Handelsregister am Sitz der Elfa International AB erhältlich.

Darüber hinaus wird der Jahresabschluss der Pekodom GmbH in den Konzernabschluss der TCS Holding Inc., Dallas/Texas/USA, einbezogen (Konzernabschluss für den größten Kreis zu konsolidierender Unternehmen). Der Konzernabschluss ist am Sitz der TCS Holding Inc. erhältlich.


Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Per Mikael von Mentzer, Ahus/Schweden, alleiniger Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von 70.828,74 € zusammen mit dem Verlustvortrag von 381.203,40  € auf neue Rechnung vorzutragen.


Mönchengladbach, 11.04.2012
  

 
Geschäftsführung
 
Per Mikael von Mentzer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.06.2012 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 70.828,74€ wird zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von 381.203,40€ auf neue Rechnung vorgetragen.

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