HWD Straub GmbH
Linach 14/2, 78120 Furtwangen im Schwarzwald, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Julian Straub since 5/25/2021 | Managing Director |
Florian Straub since 5/25/2021 | Managing Director |
Benjamin Straub since 5/25/2021 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (3)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 33.33% | |
| 33.33% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
HWD Straub GmbHFurtwangen im SchwarzwaldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
1.
Allgemeine Angaben zum Unternehmen
2. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses Zusätzliche Angaben Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleineKapitalgesellschaft. 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear ggf. unter Anlehnung an steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Vorräte Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Nebenkosten mit durchschnittlichen oder letzten Einstandspreisen bewertet. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten, § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB) bewertet. Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungskosten, § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB) bewertet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen, Wertpapiere Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Flüssige Mittel Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Abschreibung Geschäfts- oder Firmenwert Auf die Nutzung des erworbenen Firmenwerts aus der Übernahme eines Einzelunternehmens wirken vielfältige Einflussfaktoren teils gegenläufig ein. Da seine Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wird für die planmäßige Abschreibung die Nutzungsdauer von 15 Jahren zugrunde gelegt. Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. 4. Angaben zur Bilanz AKTIVA Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 258.444,31 (Vorjahr: TEUR 225,4). PASSIVA Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 92.704,25 Euro einbezogen. Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit weniger als 1 Jahr beträgt Euro 384.117,95 (Vj. TEUR 316,0) und Euro 371.085,75 (Vj. TEUR 145,9) mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 38.627,24 (Vj. TEUR 23,2) und die Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit betragen Euro 2.347,24 (Vj. TEUR 0,0). Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB) Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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