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Register court Dresden HRB 25092
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CONSTANTIA BÜHNENBAU GMBH
Registered
12/4/2006
Industry
Finishing of wooden productsManufacture of pallets and other load boards of woodManufacture of doors and windows of wood
Purpose
Industrielle Fertigung von Holzprodukten wie: hochbelastbare Massivholzbühnenbodenplatten mit hochwertiger Rifts- Massivholz-Decklage, Massivholzdielung und Parkettplatten in Sondergrößen, Bühnenpodeste, Schwingbodenplatten, Akustikplatten, Bühnenausstattungen (Schminktische, Empfangstresen), Leisten und Konstruktionshölzer in Sonderformaten und Sonderprofilierungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Carl-Gustav Pophal
since 7/11/2025
Managing Director
Rainer Veit Pophal
since 7/11/2025
Managing Director
Christina Pophal
since 12/4/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
90.00%
10.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Christina Pophal
Dresden
€22,500
90.00%
C********** P*****
€2,500
10.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CONSTANTIA GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsrecht

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 77.051,00 84.456,00
I. Sachanlagen 77.051,00 84.456,00
B. Umlaufvermögen 1.937.187,35 1.188.179,34
I. Vorräte 1.320.991,00 766.733,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.640,28 93.578,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.364,44 15.134,62
davon gegen Gesellschafter 612,90 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 536.556,07 327.868,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.118,00 0,00
Aktiva 2.016.356,35 1.272.635,34

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 283.391,10 243.746,42
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 218.746,42 177.740,90
III. Jahresüberschuss 39.644,68 41.005,52
B. Rückstellungen 24.424,31 10.183,00
C. Verbindlichkeiten 1.708.540,94 1.018.070,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.708.540,94 1.013.390,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 4.679,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 635,00
Summe Passiva 2.016.356,35 1.272.635,34

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2023

der Firma Constantia GmbH, Bosewitzer Str. 24, 01259 Dresden

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben

1. Gliederungsgrundsätze

2. Bewertungsgrundsätze

3. Bewertungsmethoden

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

5. Gesellschafter

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend dazu wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die im Jahresabschluss der Firma Constantia GmbH, angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen, soweit diese im Einklang mit den handelsrechtlichen Vorschriften stehen. Für den Fall, dass die steuerrechtlichen Bestimmungen denen des Handelsrechts entgegenstehen, wird auf diese Problematik ausdrücklich hingewiesen.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 Abs. 2 HGB).

1. Gliederungsgrundsätze

- Die Gliederung des Jahresabschlusses änderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

- Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet bzw. saldiert ausgewiesen, es sei denn, die gesetzlichen Regelungen sehen dies ausdrücklich vor.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung von Eigenkapital sowie nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen der Vorschriften des § 249 HGB gebildet. Für die Bilanzierung von Rechnungsabgrenzungsposten ist § 250 HGB maßgebend. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden nicht.

Bei der Bilanzierung wurde vom Grundsatz der Unternehmensfortführung ausgegangen. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips, der Einzelbewertung, der Periodenabgrenzung, der Bilanzidentität und -kontinuität erstellt.

3. Bewertungsmethoden

Es waren nachfolgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

- Das Finanzanlagevermögen wurde nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen, da es sich um dauerhafte Wertminderungen handelt.

- Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

- Kassen- und Bankbestände wurden zu Nennbeträgen ausgewiesen.

- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Sofern Tageswerte am Bilanzstichtag die Rückzahlungsbeträge übersteigen, waren für den Bilanzansatz diese höheren Tageswerte maßgebend.

- Rückstellungen für Verbindlichkeiten, deren Höhe zum Abschlusszeitraum noch nicht gewiss ist, werden mit dem Betrag ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

§ 285 Nr. 10 HGB

Vorname Name
Geschäftsführung: Christina Pophal

5. Gesellschafter

Christina Pophal 90%
Carl-Gustav Pophal 10%

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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