ProSAANI GmbHLiquidated

15366 Hoppegarten, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 90026
Registered
6/18/2004
Industry
Veterinary practice activitiesSupport activities for animal productionVeterinary activities n.e.c.
Purpose
Die ProSAANI GmbH stellt angeschlossenen Spezialisten aus der Tierheilkunde und -pflege gegen Entgelt ihre Infrastruktur (Kleinund Großtierpraxis, ein eigenes Labor und speziell ausgerüstete Fahrzeuge)zur Verfügung. Als weitere Leistung wird für die angeschlossenen Partner die Verwaltungsarbeit(Rechnungswesen, Kontierung, Disposition, Telefonannahme) übernommen. Im Pferdebereich soll die Durchführung von Ausstellungen und Schulungen fachlich unterstützt werden. Das Unternehmen wird auf dem Gebiet der Dentalbehandlung von Pferden im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig. Das Unternehmen betreibt Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte; es wird medizinische Geräte produzieren lassen, vertreiben und vermieten. Das Unternehmen betreibt Handel mit Tierbedarf und Tierfuttermitteln. Es führt Beratungen bei der Planung ähnlicher Projekte durch.

History

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Management

NameRole
Martin Grell
since 7/5/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

€21,000
84.00%

Financial Report

ProSAANI GmbH

Berlin

Jahresabschluß Geschäftsjahr: 2008

Bilanz

AKTIVA

  2008 2007 Abw.
in %
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0.00 0.00 .0.00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0.00 0.00 0.00
3. geleistete Anzahlungen 0.00 0.00 0.00
5. Verschmelzungsmehrwert 0.00 0.00 0.00
Summe immaterielle Werte 0.00 0.00 0.00
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0.00 0.00 0.00
2. technische Anlegen und Maschinen 0.00 0.00 0.00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 67,912.00 0.00 0.00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00
Summe Sachanlagen 67,912.00 0.00 0.00
III. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen unternehmen 0.00 0.00 0.00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0.00 0.00 0.00
3. Beteiligungen 0.00 0.00 0.00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0.00 0.00 0.00
5. Wertpapiere des Anlegevermögens 0.00 0.00 0.00
6. Sonstige Ausleihungen 0.00 0.00 0.00
Summe Finanzanlagen 0.00 0.00 0.00
Summe Anlagevermögen 67,912.00 0.00 0.00
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,407.90 0.00 0.00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0.00 0.00 0.00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0.00 0.00 0.00
4. geleistete Anzahlungen 0.00 0.00 0.00
Summe Vorräte 3,407.90 0.00 0.00'
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17,366.05 0.00 0.00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0.00 0.00 0.00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0.00 0.00 0.00
4. Ausstehende Einlagen und/oder eingefordertes Kapital 0.00 0.00 0.00
5. sonstige Vermögensgegenstände 386.83 0.00 0.00
Summe Forderungen 17,752.88 0.00 0.00
III. Wertpapiere      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0.00 0.00 0.00
2. eigene Anteile 0.00 0.00 0.00
3. sonstige Wertpapiere 0.00 0.00 0.00
Summe Wertpapiere 0.00 0.00 0.00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 13,554.11 0.00 0.00
Summe Umlaufvermögen 34,714.89 0.00 0.00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,117.52 0.00 0.00
SUMME AKTIVA 105,744.41 0.00 0.00

PASSIVA

     
  2008 2007 Abw.
in %
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25,000.00 0.00 0.00
II. Kapitelrücklage 0.00 0.00 0.00
III. Gewinnrücklage      
1. Gesetzliche Rücklage 0.00 0.00 0.00
2. Rücklage für eigene Anteile 0.00 0.00 0.00
3. Satzungsmäßige Gewinnrücktagen 0.00 0.00 0.00
4. Andere Gewinnrücklagen 0.00 0.00 0.00
Summe Gewinnrücklagen 0.00 0.00 0.00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -34,180.47 0.00 0.00
IV. Jahresüberschuß 10,754.11 0.00 0.00
Summe Eigenkapital 1,573.64 0.00 0.00
B. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0.00 0.00 0.00
2. Steuerrückstellungen -36.93 0.00 0.00
3. sonstige Rückstellungen 1,520.00 0.00 0.00
Summe Rückstellungen 1,483.07 0.00 0.00
C. Verbindlichkeiten      
1. Anleihen 0.00 0.00 0.00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71,414.25 0.00 0.00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 10,800.00 0.00 0.00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4,047.58 0.00 0.00
5. Verbindlichkeiten aus der Annehme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0.00 0.00 0.00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternahmen 0.00 0.00 0.00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0.00 0.00 0.00
8. sonstige Verbindlichkeiten 16,425.87 0.00 0.00
Summe Verbindlichkeiten 102,687.70 0.00 0.00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0.00 0.00 0.00
SUMME PASSIVA 105,744.41 0.00 0.00

Anhang zur Bilanz

Pro SAANI GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 264 Abs. 2. HGB

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

Die Gesellschaft wurde zum 02.07.2003 gegründet, der Geschäftsbetrieb wurde am 15.08.2003 aufgenommen. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 (1) HGB auf.

§ 284 HGB

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV - Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips 'bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Kassen- und Bankbestände wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1. Forderungen

Forderungen insgesamt:   17,8 T Euro
davon 1. Forderungen aus Lieferung u. Leistg. mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 17,4 T Euro  
2. sonstige Vermögensgegenstände    
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 0,4 T Euro  

2.2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlußkosten.

2.3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten insgesamt:   102,6 T Euro
davon 1. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistg. mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 4,0 T Euro  
2. sonst. Verbindlichkeiten    
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 9,3 1 Euro  
mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre: 7,1 T Euro  
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.    
mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre: 35,4 T Euro  
mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre: 36,0 T Euro  
4. Verbindlichkeiten aus Anzahlungen    
mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: 10,8 T Euro.  

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