Casa
Dentalis GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
24.104,00 |
39.346,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3,00 |
3,00 |
| II.
Sachanlagen |
24.101,00 |
39.343,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
114.773,19 |
112.715,38 |
| I.
Vorräte |
1.930,25 |
287,53 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
112.842,94 |
112.427,85 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
10.775,94 |
8.342,44 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
54.197,78 |
111.025,57 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
203.850,91 |
271.429,39 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
37.500,00 |
37.500,00 |
| 1.
Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital
abgesetzt |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
161.025,57 |
200.103,15 |
| III.
Jahresüberschuss |
56.827,79 |
39.077,58 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
54.197,78 |
111.025,57 |
| B.
Rückstellungen |
1.161,00 |
1.149,36 |
| C.
Verbindlichkeiten |
175.023,91 |
244.614,03 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
68.651,20 |
59.005,08 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
106.372,71 |
185.608,95 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
27.666,00 |
25.666,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
203.850,91 |
271.429,39 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Casa Dentalis GmbH wurde auf
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzah- lungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
|
Angelika Rösen
|
ausgeübter Beruf:
|
zahnmedizinische
Verwaltungsangestellte
|
Unterschrift der Geschäftsleitung
Berlin, den 20.09.2017
|
gez. Angelika Rösen
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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