Buying and selling of own non-residential real estate
Connect Personal-Service GmbH
Moltkestraße 63, 76133 Karlsruhe, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gerhard August Sebold since 11/22/2017 | Procura |
Daniela Braun since 11/3/2006 | Procura |
Ariane Santa-Monica Durian since 11/3/2006 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 75.20% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
CONNECT Personal-Service GmbHKarlsruheJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Die Firma Connect Personal-Service GmbH hat ihren Sitz in 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 63. Sie ist unter der Nr. 10 54 56 im Handelsregister (Registergericht Mannheim) eingetragen. Der Jahresabschluss der Firma CONNECT Personal-Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 112.449,74 (Vorjahr: Euro 151.391,38). Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Anlagegegenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Vor dem 01. Januar 2010 angeschaffte bewegliche Anlagegegenstände werden sowohl degressiv als auch linear abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Im Berichtsjahr angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis Euro 800,00 wurden sofort abgeschrieben, die Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis über Euro 800,00 wurden ihrer Nutzungsdauer entsprechend abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten Vorräte wurden mit ihren individuellen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt und mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind i. H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 112.449,74 (Vorjahr: Euro 151.391,38). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Es bestehen übliche Leasing- und Mietverpflichtungen. Zum Bilanzstichtag betragen die jährlich zu zahlenden Raummieten Euro 26.131,88 und beweglichen Büroeinrichtungen Euro 3.084,00 bei unterschiedlichen Laufzeiten der jeweiligen Verträge. Außer den üblichen Eigentumsvorbehalten bei Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen bestanden sonst keine Sicherungsrechte, über die gem. § 285 Nr. 1 b HGB zu berichten ist. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Neben in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken: Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen wird aufgrund des bisherigen Zahlungsverhaltens nicht gerechnet. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen nicht vor. Gewinnvortrag In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 49.213,43 einbezogen. Dieser entwickelt sich wie folgt:
Steuerliche Sonderabschreibungen Steuerliche Sonderabschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 21 Arbeitnehmer (Vorjahr: 26). Beschluss über die Verwendung des ErgebnissesIn der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2020 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Sonstige Pflichtangaben Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB) Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern werden in der Bilanz unter B. Umlaufvermögen ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern werden in der Bilanz unter C. Verbindlichkeiten ausgewiesen. Unterschrift der Geschäftsleitung
Karlsruhe, den 03. November 2020 Ariane Durian Der Jahresabschluß wurde von der Gesellschafterversammlung am 03. November 2020 festgestellt. sonstige Berichtsbestandteile
Karlsruhe, 03.11.2020 Ariane Durian, Geschäftsführerin Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2020 festgestellt. |
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