SAMTESS Stepp- und Bettwarenfabrik GmbHLiquidated

57629 Norken, DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 2005
Registered
12/19/1978
Industry
Activities of holding companiesManufacture of mattressesManufacture of upholstered furniture
Purpose
ist die Herstellung und der Vertrieb von Stepp- und Bettwaren aller Art. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, diese vertreten oder sich an solchen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie darf auch Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind und andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herstellen, erwerben und vertreiben.

History

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Management

NameRole
Petra Schneider
since 1/2/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Petra1 Schneider
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Petra1 Schneider
57629 Norken
300000
100.00%

Financial Report

SAMTESS Stepp- und Bettwarenfabrik GmbH

Norken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 127.925,00 141.864,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 127.799,00 141.738,00
III. Finanzanlagen 125,00 125,00
B. Umlaufvermögen 81.704,52 81.927,78
I. Vorräte 29.184,86 36.783,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.358,73 38.921,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.160,93 6.222,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.149,00 1.927,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 212.778,52 225.718,78

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 126.464,08 104.633,55
I. gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Bilanzverlust 26.923,48 48.754,01
B. Rückstellungen 2.510,00 5.240,00
C. Verbindlichkeiten 83.804,44 115.845,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 212.778,52 225.718,78

Anhang




I. Allgemeine Angaben zum handelsrechtlichen Jahresabschluss nach BilMoG
  

1. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

2. Für die Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zum 31.12.2010 wurden die neuen Vorschriften nach BilMoG Art. 66 Abs. 3 S. 1 EGHGB angewandt.

3. Beim Anhang wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

4. Als kleine Kapitalgesellschaft wurde von dem Wahlrecht nach § 274 HGB in der Art Gebrauch gemacht, dass aktive und passive latente Steuern nicht gebildet wurden.

5. Der Jahresabschluss der Firma Samtess GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

6. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten. Angaben, die zulässiger Weise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, befinden sich im Anhang.




II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  

1. Dem Jahresabschluss wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach den neuen Vorschriften nach BilMoG  (in der Fassung vom 25.05.2009) zugrunde gelegt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht an die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst.

2. Die immateriellen Vermögensgegenstände, die entgeltlich erworben wurden, werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

3. Im Vermögensgegenstände aktiviert und vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Geschäftsjahr wurden erstmalig Entwicklungskosten als selbst erstellte immaterielle Abschreibungen angesetzt.

4. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

5. Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen wurden entsprechend ihres Leistungsstandes angesetzt.

6. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen  Methode vorgenommen.

7. Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

8. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden nicht gebildet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

9. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für die nächsten Perioden betreffen.

10. Die Rückstellungen sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Erfüllungsbeträge bemessen. Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

11. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.



III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
  

1. Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 3.552,39 (Vorjahr: € 263,09).

2. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter gem. § 42 Abs. 2 GmbHG in Höhe von € 3.400,00 (Vj. € 17.800,00) enthalten.




IV. Sonstige Angaben
  

1. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführerin Frau Petra Schneider vertreten. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Der Jahresabschluss wird gemäß § 245 HGB wie folgt unterzeichnet:





Norken, den 02.09.2011
Petra Schneider
Geschäftsführerin

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.09.2011 festgestellt.

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