Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 2485 EL
Registered
7/20/2006
Industry
Wholesale of paint and varnishPainting and lacqueringAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Maler- und Lackierarbeiten aller Art, insbesondere an und in Bauwerken und technischen Anlagen sowie Stukkateur-, Putz- und sonstigen Einbauarbeiten, soweit sie mit Maler- und Lackiererarbeiten in unmittelbarem Zusammenhang stehen und für deren Durchführung vorausgesetzt werden, der Handel mit Maler- und Lackiererartikeln aller Art.

History

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Management

NameRole
Stefan Block
since 7/20/2006
Managing Director

Financial Report

Maler Block GmbH

Bilsen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.376,00 1.164,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.375,00 1.163,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.375,00 1.163,00
B. Umlaufvermögen 51.312,11 63.584,33
I. Vorräte 13.000,00 0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 13.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.228,98 62.348,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.943,11 56.499,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -3.315,00 -3.315,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.285,87 5.848,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.239,50 1.239,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83,13 1.235,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 380,58 400,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.068,69 65.148,80

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.417,33 21.209,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.790,02 8.130,67
III. Jahresfehlbetrag 16.792,65 -4.340,65
B. Rückstellungen 8.421,45 12.459,91
1. Steuerrückstellungen 3.094,45 7.571,87
2. sonstige Rückstellungen 5.327,00 4.888,04
C. Verbindlichkeiten 40.229,91 31.478,91
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 646,84 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.999,25 9.802,09
3. sonstige Verbindlichkeiten 21.583,82 21.676,82
davon aus Steuern 7.905,51 5.310,82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.438,49 6.766,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.068,69 65.148,80

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

C. Ergebnisverwendung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Rahmen der Veröffentlichung wurden die Erleichterungen gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften für die Jahre 2008 und 2009 § 6 Abs. 2a EStG aktiviert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften des Jahres 2010 § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Gleichzeitig wurde aus Vereinfachungsgründen ein Abgang unterstellt.

Finanzanlagen wurden mit Ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte -soweit vorhanden- wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte lagen nicht vor. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch keine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Gem. § 272 Abs. 1 HGB sind ausstehende Einlagen auf der Passivseite auszuweisen. Im Jahresabschluss 2009 erfolgte noch der aktivische Ausweis. Zur Vergleichbarkeit wurde der Ausweis der Bilanzwerte des Vorjahres an die neue gesetzliche Regelung angepasst.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres würden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Vorname Familienname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis

Stefan Block Geschäftsführer Alleinvertretung

Gegenüber Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von € 12.530,21.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne einen Vorschlag der Geschäftsführung für die Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2010

 

Bilsen, im Dezember 2011

gez. Stefan Block

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