HuG Fine GmbHLiquidated
22359 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Meike Korten | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Clint 23 GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009Bilanz zum 31. Dezember 2009AKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2009Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zur Bilanzierung und BewertungDer Jahresabschluss der Gesellschaft wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 256 HGB), der besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes und der ertragsteuerlichen Vorschriften (§§ 5 bis 7 EStG) aufgestellt. Die Gliederung der Posten erfolgt gemäß §§ 266 und 275 Abs. 1 bzw. 3 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt. Sämtliche Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind in der angegebenen Reihenfolge aufgegliedert, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen werden mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Es kommen sowohl die lineare wie auch die geometrisch-degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die planmäßige Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen beträgt 1 bis 13 Jahre. Auf die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens wird die Abschreibung pro rata temporis errechnet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Der Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) wird zu Nominalwerten angesetzt. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Wert der künftigen Aufwendungen angesetzt. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. Ergänzende Angaben zur Bilanz1. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor. 2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter nach § 42 Abs. 3 GmbH Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern in Höhe von TEUR 20. Die Forderungen werden mit 3,0 % über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank p. a. verzinst. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 54. 3. Haftungsverhältnisse Es bestehen Mietverpflichtungen in Höhe von TEUR 58 und Leasingverpflichtungen in Höhe von je TEUR 19 p.a. 4. Geschäftsführung Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren Herr Holger Entenmann, Diplom Grafikdesigner, und Herr Thomas Süßenbach, Diplom Grafikdesigner. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 5. Eigenkapital, Abwendung der Überschuldung Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag zu Buchwerten - ohne Berücksichtigung von stillen Reserven - überschuldet. Die Überschuldung wird durch Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter sowie durch Sanierungsmaßnahmen im ersten Halbjahr 2011 ausgeglichen.
Hamburg, 19. August 2011 Holger Entenmann, Geschäftsführer Thomas Süßenbach, Geschäftsführer Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde am 20. Oktober 2011 festgestellt. |
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