Dachdeckerei Albert GmbH

Ochsenweg 302, 24941 Flensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 8780 FL
Registered
4/12/2011
Industry
Erection of roofs, roof covering and related plumbing workManufacture of solar water heatersManufacture of plaster products for construction purposes
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von Leistungen im Dachdeckerund Klempnerhandwerk einschließlich der Errichtung von Solaranlagen sowie gutachterliche und energetische Beratungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Torben Albert
since 4/12/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dorfstr. 9, 24976 Handewitt
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Dachdeckerei Albert GmbH

Handewitt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 196.577,00 204.910,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.381,00 21.434,00
II. Sachanlagen 172.196,00 175.476,00
III. Finanzanlagen 8.000,00 8.000,00
B. Umlaufvermögen 622.024,00 201.023,85
I. Vorräte 547.713,89 98.045,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.156,07 97.250,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.154,04 5.727,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.026,15 1.976,59
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   44.303,57
Aktiva 819.627,15 452.214,01

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.858,26 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 60.647,30 60.647,30
III. Bilanzverlust 83.789,04 129.950,87
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   44.303,57
B. Rückstellungen 22.750,00 24.392,00
C. Verbindlichkeiten 795.018,89 427.822,01
Passiva 819.627,15 452.214,01

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

1.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs-  bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der bei Erwerb der Dachdeckerei Uwe Albert, im Geschäftsjahr 2011 entstandene Firmenwert wird planmäßig über 15 Jahre abgeschrieben. Die Schätzung dieser Nutzungsdauer beruht auf einem im Zusammenhang mit dem Unternehmenskauf erstellten Gründungskonzept.

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter  Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen  Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 wurden im aktuellen Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

3. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung bewertet.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich Einzelwerberichtigungen bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

5. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte    Betrag in € 
Ausleihung 0,00
Forderungen  0,00
Verbindlichkeiten 50.621,93

Eine Verzinsung erfolgte vertragsgemäß.

6. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

7. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

8. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzverlust" in Höhe von € 83.789,04 ist ein Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € -129.950,87.

9. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und erkennbaren Risiken.

10. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB):

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022

kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr





gegenüber Kreditinstituten
186.346,18
154.059,18
32.287,00
erhaltene Anzahlungen
391.577,52
391.577,52
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
71.717,57
71.717,57
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,00
0,00
0,00
gegenüber Gesellschaftern
50.621,93
0,00
50.621,93
sonstige Verbindlichkeiten
94.755,69
65.107,69
29.648,00

Summe
795.018,89
682.461,96
112.556,93

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Torben Albert (§ 285 Nr. 10 HGB).

Flensburg, den ...............................
______________________________________

(Torben Albert)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024 festgestellt.

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