Heidecke Elektroinstallation GmbHLiquidated

22559 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 105609
Registered
6/12/2008
Industry
Electrical installationManufacture of wiring devicesRepair of electrical equipment
Purpose
der Betrieb einer Firma für Elektroinstallation.

History

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Management

NameRole
Kai Heidecke
since 1/3/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Heidecke Elektroinstallation GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.697,00 16.988,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 18.695,00 16.986,00
B. Umlaufvermögen 114.405,77 113.643,34
I. Vorräte 19.283,72 15.445,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.206,19 97.869,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.915,86 328,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.386,32 2.311,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.489,09 132.942,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 43.851,88 32.044,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 18.851,88 7.044,75
davon Gewinnvortrag 7.044,75 -4.521,23
B. Rückstellungen 21.782,16 14.925,20
C. Verbindlichkeiten 70.855,05 85.973,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.352,96 43.770,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.489,09 132.942,95

Anhang


Allgemeine Hinweise


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. § 267 Abs. 1 HGB nach BilMoG. Im Anhang wurden wie im Vorjahr die größenabhängigen Erleichterungen i. S. § 288 Abs.1 HGB in Anspruch genommen.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen  sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die Zugänge des Geschäftsjahres sind nach der linearen Methode abgeschrieben worden.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Abschläge, die sich aus überdurch­schnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, waren nicht nötig.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände, die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Gebühren und Beiträge für das folgende Geschäftsjahr.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.




Angaben zu Positionen der Bilanz


Anlagevermögen

Die Gliederung der einzelnen Positionen der Abschreibungen des Anlagevermögens sowie ihre Entwicklung sind aus dem Bruttoanlagenspiegel zu entnehmen.


Forderungen


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


Sonstige Rückstellungen

Hierin sind im Wesentlichen  die Rückstellungen für Aufwendungen  und Jahresabschlusskosten enthalten.



Gesellschafterverrechnungskonten § 42 Abs. 3 GmbH


Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen EUR 18,70 (VJ EUR 94,72). Die Forderungen werden nicht verzinst und die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen EUR 15.502,09 (VJ EUR 32.202,09). Die Verbindlichkeiten werden mit 2,0 % p. a. verzinst und sind ungesichert.






Sonstige Angaben



Geschäftsführung und Vertretung


Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Kai Uwe Heidecke, bestellt.



Lagebericht

Gemäß den Bestimmungen des § 264 (1) HGB wird auf die Erstellung des Lageberichtes verzichtet.




Gewinnverwendungsvorschlag


Die Gewinnverwendung wird in einem separaten Protokoll erfasst.




Hamburg, den 5. Oktober 2011





………………………
Kai Uwe Heidecke
Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.502,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18,70 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.202,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 94,72 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2011 festgestellt.

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