Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 53038
Previous
August Schmalstieg Malereibetrieb GmbH
Registered
5/18/1992
Industry
Floor and wall coveringPlasteringPainting and lacquering
Purpose
Erbringung von Malerarbeiten, Lackier-, Teppichverlegearbeiten, Tapezierarbeiten, Fassadenbeschichtung und Vollwärmeschutz.

History

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Management

NameRole
Marian Dornseiff
since 1/26/2022
Managing Director
Torsten Dornseiff
since 1/26/2022
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
100.00%
Torsten Dornseiff
51.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Torsten Dornseiff
Hannover
€19,584
51.00%
Marian Dornseiff
Hannover
€18,816
49.00%

Financial Report

August Schmalstieg Malereibetrieb GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.760,66 26.559,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 12.257,50 21.093,50
III. Finanzanlagen 5.502,66 5.465,43
B. Umlaufvermögen 114.348,78 56.924,12
I. Vorräte 8.674,96 7.879,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.515,93 29.124,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.157,89 19.920,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.259,98 4.385,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.369,42 87.869,27

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 57.873,90 23.504,77
I. gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00
II. Kapitalrücklage 0,00 28.000,00
III. Verlustvortrag 42.895,23 30.509,15
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -12.386,08
V. Bilanzgewinn 62.369,13 0,00
B. Rückstellungen 69.698,76 61.141,53
C. Verbindlichkeiten 8.796,76 3.222,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.369,42 87.869,27

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der August Schmalstieg Malereibetrieb GmbH zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung fand das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit insgesamt in den Anhang aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen basieren auf Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Abnutzbare Anlagengegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear oder nach Staffelsätzen geometrisch degressiv abgeschrieben. Die geometrisch-degressive Abschreibung ist jedoch nur für Zugänge bis zum 31.12.2007 angewandt worden.

Geringwertige Anlagegegenstände bis zu einem Betrag von € 410,00 netto werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und als Abgang im Anlagespiegel gezeigt. Geringwertige Anlagegegenstände im Wert von € 150,00 bis € 1.000,00 netto, die in den Jahren 2008 und 2009 angeschafft wurden, sind in einem jahresbezogenen Sammelposten erfasst, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Erkennbaren Risiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Rückdeckungsversicherung wurde mit dem versicherungsmathematischen Wert angesetzt.

Die Rückdeckungsversicherung wurde gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit der Pensionsrückstellung saldiert.

Liquide Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Allen übrigen ungewissen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken wurde durch Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Sie sind einzeln oder nach Maßgabe entsprechender Bemessungsgrößen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

Der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag wurde nach der PUC-Methode (Projected Unit Credit Method) ermittelt.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,14 v.H.
 
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
keine
 
zugrunde gelegte Sterbetafel
Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck (Gesamtbestand) verwendet.


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EURO
Erfüllungsbetrag der Schulden
140.750,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
76.096,24
verrechnete Aufwendungen
11.922,00
verrechnete Erträge
4.389,77


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EURO 8.796,76 (Vorjahr: EURO 3.222,97).

Sonstige Pflichtangaben

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen solche gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EURO 196,40 (Vorjahr: EURO 162,60).

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EURO 436,00 (Vorjahr: EURO 0,00) und EURO 4.573,60 (Vorjahr: EURO 2.355,24).

Die Geschäftsführung oblag im Wirtschaftsjahr 2011 Herrn Detlef Schmalstieg, Maler- & Lackierermeister, Hannover.

Hannover, den 6. August 2012
  

Detlef Schmalstieg

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2012 festgestellt.

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