Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 727339
Registered
9/15/2008
Industry
Other human resources provisionBusiness and other management consultancy activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung insbesondere durch Analyse, Konzeptionierung, Durchführung, Umsetzung und Steuerung von Unternehmensabläufen sowie des Personalmanagements, insbesondere durch Personalplanung, Personalauswahl, Personalberatung und Personalorganisation. Überlassung von qualifizierten Arbeitnehmern in den genannten Dienstleistungsbereichen an Dritte. Daneben im Bereich Veranstaltungs- , Trainings- und Seminarmanagement, einschließlich der Analyse, Konzeption, Planung und Durchführung der hierfür erforderlichen Dienstleistungen mit Ausnahme von Gastronomie.

History

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Management

NameRole
Thomas Deckert
since 9/15/2008
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Thomas Deckert
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thomas Deckert
Marbach a.N.
€25,000
100.00%

Financial Report

Deckert Consulting GmbH

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 20.155,89 12.734,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 733,00 1.133,00
II. Sachanlagen 19.250,00 8.674,00
III. Finanzanlagen 172,89 2.927,76
B. Umlaufvermögen 52.594,87 65.502,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.490,44 65.475,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104,43 26,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 470,00 670,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 73.220,76 78.906,98

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 4.737,26 25.004,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4,39 -17.468,18
III. Jahresfehlbetrag 20.267,13 -17.472,57
B. Rückstellungen 8.189,41 11.905,27
C. Verbindlichkeiten 60.294,09 41.997,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 73.220,76 78.906,98

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 49.123,95 65.475,74

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000.-- ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und Verluste aus Lieferkontrakten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 60.294,09 60.294,09
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 41.973,20 41.973,20

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 34.179,86 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Thomas Deckert Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

, den

Geschäftsführer

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Bil.
Pos.
Fibu-Kto Anlagen-Nr. Bezeichnung AK/HK-Datum
ND %-Satz
AK/HK Beg. Wj
AK/HK Ende Wj
Zugang
1230 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.000,00
2.000,00
1300 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.162,59
27.769,10
21.099,02
Gesamtsumme 41.162,59
29.769,10
21.099,02
Abgang Umbuchung Zuschreibung Abschr. Kum.
Abschr. Wj
RBW Ende Wj
RBW Vj
1.267,00
400,00
733,00
1.133,00
32.492,51 8.519,10
8.592,02
19.250,00
8.674,00
32.492,51 9.786,10
8.992,02
19.983,00
9.807,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.4.2013.

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