Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 14345
Registered
5/7/2002
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesActivities of holding companies
Purpose
Erwerb und Veräußerung von Anteilen an Unternehmen, Verwaltung eigenen Vermögens, Vertrieb von Hard- und Software, Erbringung von nicht genehmigungspflichtigen Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie und der Telekommunikation sowie Unternehmensberatung. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Thomas Krempl
since 5/7/2002
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
KaPa Ventures Holding GmbHAUT
66.67%
Thomas Krempl GmbHSelf-held cycle
33.33%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

KaPa Ventures Holding GmbH
Austria
€20,000
66.67%
Thomas Krempl GmbH
Germany
€10,000
33.33%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

Utomi GmbH

Burghausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

75.069

2.155

B. Umlaufvermögen

311.894

93.843

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Aktiva

386.963

95.998



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

53.059

42.892

B. Rückstellungen

1.680

29.666

C. Verbindlichkeiten

305.743

23.440

D. Rechnungsabgrenzungsposten

26.481

0

Summe Passiva

386.963

95.998

ANHANG ZUM 31 . DEZEMBER 2010

DER FIRMA UTOMI GMBH, BURGHAUSEN

A. Allgemeine Angaben

Größenmerkmale und Erleichterungen

Auf die Gesellschaft finden die für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB geltenden Regelungen Anwendung. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 Satz 1 HGB und des Anhangs gemäß § 288 Satz 1 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

B. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet und werden nach steuerlichen Vorschriften linear abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt. Die planmäßigen Abschreibungen werden im Geschäftsjahr 2010 unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear oder degressiv vorgenommen. Die Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wird in Anspruch genommen.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen im Sinne des § 6 Abs. 3 EStG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Zu außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Zuschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen bzw. deren Wegfall besteht keine Veranlassung.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Handelswaren erfolgt zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und aus geminderter Verwertbarkeit ergaben, wurden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen sind entsprechend ihrem Fertigungsgrad zu Einzelkosten zuzüglich angemessener Teile der fertigungsbedingten Gemeinkosten angesetzt. Die Gemeinkosten enthalten die gemäß Abschnitt 6.3 EStR aktivierungsfähigen und -pflichtigen Kostenbestandteile. Des Weiteren entsprechen diese Wertansätze auch den gemäß den Grundsätzen der verlustfreien Bewertung nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelbaren Wertansätzen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner ist die Umsatzsteuer auf Anzahlungen unter diesem Bilanzposten ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, soweit sie passivierungspflichtig sind.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Hinsichtlich der Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Handelswaren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Haftungsverhältnisse und sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen

Verbindlichkeiten gemäß § 251 bzw. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Thomas Krempl, Geschäftsführer

F. Verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Die Gesellschaft ist an der net-files GmbH, Burghausen und der net-conference GmbH mit jeweils 100% beteiligt. Mit beiden Tochtergesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Des Weiteren hält die Gesellschaft 100% der Anteile an der Utomi GmbH, Graz, deren Abschluss in dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2010 ebenfalls enthalten ist.

Des Weiteren hält die Gesellschaft 49% der Anteile an der Hyperwave GmbH, Graz, deren Abschluss in dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2010 nicht enthalten ist.

 

Burghausen, den15. Oktober 2012

Thomas Krempl, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.07.2011

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