Votum GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 38859
Registered
4/17/2000
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsActivities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Die Koordination und Förderung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Republik Kasachstan und der Bundesrepublik Deutschland sowie den europäischen Ländern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im In- und Ausland betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, dazu zählen insbesondere die Vermittlung von internationalen Investitions- und Handelsgeschäften, Import- und Exportgeschäften, der Technologietransfer, Existenzgründung, die Patentverwertung und Lizenzvermittlung vor allem von Technologie- und Businessparks sowie Unterstützung bei der Qualifizierung von Führungskräften und Mitarbeiten. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Beratung in den vorstehend aufgezählten Tätigkeitsfeldern.

History

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Financial Report

Votum GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 17.465,00 26.024,00
I. Sachanlagen 17.465,00 26.024,00
B. Umlaufvermögen 37.464,55 58.461,40
I. Vorräte 0,00 50.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.374,18 4.774,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.090,37 3.687,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 625,70 567,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.555,25 85.052,80

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 25.590,12 19.164,97
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 6.399,62 40.756,13
III. Jahresüberschuss 6.425,15 34.356,51
B. Rückstellungen 7.684,68 6.211,93
C. Verbindlichkeiten 22.280,45 59.675,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.555,25 85.052,80

Anhang


Allgemeine Angaben

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Votum GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Gewerbesteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährung in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Abschreibungen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Gesellschafter-Geschäftsführer bis 31.12.2005: Anatoli Botov

Gesellschafter-Geschäftsführer ab  01.01.2006:  Oleg Botov

Forderungen Oleg Botov           zum 31.12.2007           14.090,63 €
Verbindlichkeiten Anatoli Botov zum 31.12.2007             5.533,81 €

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