Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 60861
Registered
3/5/1996
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationManufacture of central heating radiatorsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Zentralheizungs- und Lüftungsbau sowie Reparaturen und sonstige Serviceleistungen auf dem Gebiet der Heizungstechnik.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dana Glienke
since 4/10/2025
Procura
Andreas Torsten Säger
since 3/25/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Andreas Torsten Säger
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Andreas Torsten Säger
Hamburg
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Siol Heiztechnik GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 76.878,00 37.790,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 421,00 841,00
II. Sachanlagen 76.457,00 36.949,00
B. Umlaufvermögen 759.973,39 403.902,88
I. Vorräte 218.155,97 170.246,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 321.051,26 103.343,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 220.766,16 130.312,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.124,76 15.091,34
Aktiva 851.976,15 456.784,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 359.862,28 146.184,30
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 23.297,81 23.297,81
III. Gewinnvortrag 97.321,90 75.473,07
IV. Jahresüberschuss 213.677,98 21.848,83
B. Rückstellungen 102.312,41 101.503,60
C. Verbindlichkeiten 386.426,46 208.440,07
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.375,00 656,25
Passiva 851.976,15 456.784,22

Anhang

Siol Heiztechnik GmbH
Hamburg
Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Siol Heiztechnik GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 60861 eingetragen.

II.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Abweichend zum Vorjahr werden die im Vorjahr ausgewiesenen Waren ab diesem Jahr als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde nicht umgegliedert. Die Bewertung erfolgt zu gleichen Grundsätzen.

Die Vorräte umfassen Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertige Erzeugnisse. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB) unter Einbeziehung der Anschaffungsnebenkosten unter Beachtug des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Die unfertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB) bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Der Ansatz des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt zum Nennwert.

Die Bemessung der Rückstellungen erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken sowie Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV.  Erläuterungen zur Bilanz

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 87.370,26 (Vorjahr EUR 24.823,05).

2.  Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist noch nicht auf Euro umgestellt, es lautet auf DM 50.000,00.

3.  Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit von
Sicherung


bis zu
einem Jahr
zwischen
1 und 5 Jahren
über 5 Jahren
Betrag
Vermerk

EUR
EUR
EUR
EUR
TEUR

Summe
386.426,46
326.787,75
59.638,71
0,00
68,5
1
Vorjahr
208.440,07
193.613,81
14.826,26
0,00
22,0
1



Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:

1 = Pfandrecht an beweglichen Sachen

V.  Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtsjahr wurden 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft hat an die Geschäftsführer Vorschüsse / Darlehen gewährt:

Anfangsbestand
Zugänge
Rückzahlungen
Endbestand
Zinssatz
24.823,05 EUR
67.902,21 EUR
5.355,00 EUR
87.370,26 EUR
2 %

 

Hamburg, 13. November 2024

Andreas Säger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2024 festgestellt.

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