Wachter GmbHLiquidated

96352 Wilhelmsthal, DEU

Master Data

Registry
Register court Coburg HRB 3689
Registered
4/29/2003
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationGlazingErection of roofs, roof covering and related plumbing work
Purpose
Die Ausführung von Klempnerarbeiten.

History

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Management

NameRole
Jan Wachter
since 3/15/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Wachter GmbH

Wilhelmsthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 117.907,00 115.271,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.671,00 7.960,00
II. Sachanlagen 111.236,00 107.311,00
B. Umlaufvermögen 198.623,20 181.830,82
I. Vorräte 6.180,00 6.761,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.775,11 38.230,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 139.668,09 136.838,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.050,00 3.360,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 318.580,20 300.461,82

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 197.406,97 152.321,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 127.321,30 76.129,23
III. Jahresüberschuss 45.085,67 51.192,07
B. Rückstellungen 44.918,90 38.358,30
C. Verbindlichkeiten 76.254,33 109.782,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.855,01 38.103,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 318.580,20 300.461,82

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HBG) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.


1. Gliederungsgrundsätze

  Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht
  gegenüber dem Vorjahr.

  Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vor-
  jahres vergleichbar.


2. Bilanzierungsmethoden

  Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und sind hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauern zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HBG und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HBG gebildet.


  3.  Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
  

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

  

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß EStG § 6 Abs. 2 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.


4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


B. I.  Erläuterungen zu Posten der Bilanz 
 
 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind  zum Ende des Geschäftsjahres nicht vorhanden.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

B. II. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

C. Ergänzende Angaben

  1. Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung lag in den Händen von Herrn Jan Wachter.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.








 
  

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