Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 23076
Registered
3/14/2007
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furnitureRetail sale of furniture
Purpose
Design, Produktion und Vertrieb von Möbeln

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Sabine Kirschke
since 8/21/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Leipzig
€25,000
73.53%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Betoniu GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 44.506,00 21.690,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.298,00 8.875,00
II. Sachanlagen 22.208,00 12.815,00
B. Umlaufvermögen 106.484,80 96.345,18
I. Vorräte 45.948,24 28.804,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.976,72 57.611,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.695,70 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.559,84 9.929,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.007,34 880,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.503,27 52.423,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.501,41 171.338,52

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 28.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 77.423,34 310.387,11
IV. Jahresüberschuss 4.920,07 232.963,77
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 17.503,27 52.423,34
B. Rückstellungen 10.767,43 8.172,90
C. Verbindlichkeiten 159.733,98 163.165,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 50.615,31 45.353,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.501,41 171.338,52

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Betoniu GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2014 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2013.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Sämtliche Bilanzpositionen sind gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Vorsichtsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde beachtet.

Das Saldierungsverbot nach § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

Rückstellungen wurden nach den Bestimmungen des § 249 und § 253 Abs. 1 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB ausgewiesen.

Die einzelnen Bilanzpositionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden linear auf drei Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2014
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
23,0
23,0
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
17,0
11,3
5,7
Summe
40,0
34,3
5,7


Verbindlichkeitenspiegel
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt-
betrag

davon mit einer Restlaufzeit
Siche-
rung

31.12.2014
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
erhaltene Anzahlungen
0,6
0,6
0,0
0,0
 
aus Lieferungen und Leistungen
16,8
16,8
0,0
0,0
6
gegenüber Gesellschaftern
24,1
24,1
0,0
0,0
 
sonstige Verbindlichkeiten
118,2
9,0
109,2
0,0
 
Summe
159,7
50,5
109,2
0,0
 


Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:

1 = Pfandrecht an unbeweglichen Sachen
2 = Pfandrecht an beweglichen Sachen
3 = Pfandrecht an übertragbaren Rechten
4 = Sicherungsübereignung Vorräte
5 = Sicherheitsabtretung Forderungen
6 = Eigentumsvorbehalt

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Sabine Kirschke
ausgeübter Beruf:
Kauffrau


Unterschrift der Geschäftsführung

 
  

Leipzig, 09.06.2015
Sabine Kirschke

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.145,29 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.283,33 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.06.2015 festgestellt.

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