Arriba Express Pizzaservice GmbH

Saarstraße 6, 91207 Lauf an der Pegnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 15285
Previous
Los Amigos Gesellschaft für den Betrieb, Verwaltung und Verpachtung von Gastronomiebetrieben mbH
Registered
2/18/1998
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesManufacture of prepared meals and dishesHome delivery service activities
Purpose
die Herstellung und Auslieferung von Speisen und Getränken, insbesondere von Pizzen sowie der Betrieb eines Bistros.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ali Kassuha
since 8/8/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ali Kassuha
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Diana Mihalik
Nürnberger Str. 12, 91207 Lauf
50000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Arriba Express Pizzaservice GmbH

Lauf a. d. Pegnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 47.910,00 64.191,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 47.909,00 64.190,00
B. Umlaufvermögen 54.746,08 76.498,00
I. Vorräte 6.561,89 4.442,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.657,93 31.917,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.526,26 40.137,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.235,58 838,70
Aktiva 103.891,66 141.527,70

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 65.696,27 97.007,80
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 69.843,21 70.873,35
III. Jahresfehlbetrag 29.711,53 -569,86
B. Rückstellungen 11.762,24 19.494,25
C. Verbindlichkeiten 26.433,15 25.025,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.587,27 13.375,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.845,88 11.649,76
Passiva 103.891,66 141.527,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Lauf, 19.04.2024

gez. Diana Kalaitsidis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2024 festgestellt.

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