innoscope GmbHLiquidated

36381 Schlüchtern, DEU

Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 90508
Previous
MEDIPLUS GmbH Unternehmensberatung für Kliniken und EDV
Registered
7/11/1994
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Die Entwicklung und Begleitung von Prozessen zur nachhaltigen Wirtschafts-, Team- und Persönlichkeitsentwicklung.

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Financial Report

innoscope GmbH

Schlüchtern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Finanzanlagen   12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.917,73   10.137,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 209,52 10.127,25 169,57
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   199.301,73 214.281,45
    221.928,98 237.088,75

Passivseite

     
  31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -239.881,45 -273.878,01
III. Jahresüberschuss   14.979,72 33.996,56
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   199.301,73 214.281,45
B. Rückstellungen   6.820,00 5.820,00
C. Verbindlichkeiten   215.108,98 231.268,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 129.639,31 (136.146,02)      
    221.928,98 237.088,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 9.917,73 € 0,00 € 10.137,73 € 0,00 €

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 1.301,62.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.600,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 215.108,98 € 129.639,31 € 20.033,36 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 231.268,75 € 136.146,02 € 22.064,15 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 46.051,45 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer/Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Alexander Häussermann Unternehmenscouch

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital
in %
Eigenkapital
in Tsd.
Horizonte GmbH 50 % 12.500,00 €

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

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