Kran-Service-Nord GmbHLiquidated

22941 Bargteheide, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 4423 AH
Registered
12/22/2005
Industry
Manufacture of lifting and handling equipmentRepair of machineryRepair of electrical equipment
Purpose
Lieferung, Reparatur und Wartung von Krananlagen und Hebezeugen aller Art. Ausführung aller Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Errichtung von Krananlagen und der Monatage von Hebezeugen.

History

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Management

NameRole
Georg Justus
since 12/18/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€20,452
50.00%
€20,452
50.00%

Financial Report

Kran-Service-Nord GmbH

Bargteheide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Kran-Service-Nord GmbH 22941 Bargteheide

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
Sachanlagen 5.527,00   8.404,00
    5.527,00 8.404,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 20.895,70   23.604,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.092,71   10.674,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.214,84   78,96
    32.203,25 34.357,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten   503,90 723,69
    38.234,15 43.485,54

PASSIVA

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   40.903,35 40.903,35
II. Gewinn-/Verlustvortrag   -30.341,24 -30.427,13
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   11.895,98 85,89
    22.458,09 10.562,11
B. Rückstellungen   3.567,64 4.129,24
C. Verbindlichkeiten   12.208,42 28.794,19
    38.234,15 43.485,54

Anhang zum 31.12.2016

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kran-Service-Nord GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die entsprechenden Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

AKTIVA:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert, in die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Abschlussstichtag darstellen.

PASSIVA:

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital beträgt 40.903,35 Euro und ist voll eingezahlt und wird vom Gesellschafter Georg Justus gehalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeitenspiegel:

Vorspalte Restlaufzeit Unter 1 Jahr Restlaufzeit 1-5 Jahre Restlaufzeit 5-10 Jahre Restlaufzeit über 10 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten   0,00 € 7.253,68 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lief, und Leist.   12,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten gg. verb. Unternehmen   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten   4.941,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
a) davon aus Steuern 2.083,21 €        
b) davon i.R. der sozialen Sicherheit 55,12 €        
c) davon aus Lohn und Gehalt 2.778,13 €        
    4.954,74 € 7.253,68 € 0,00 € 0,00 €

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Der Jahresüberschuss beträgt € 11.895,98.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von € 30.341,24 ergibt sich ein Bilanzverlust von € 18.445,26, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Stichtag bestanden keine solchen Haftungsverhältnisse.

2. Geschäftsführung und Vertretung:

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Dipl.-Ing. Georg Justus, 22941 Bargteheide

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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