Management activities of other holding companies
Bauermade GmbH
Sauerzapfstraße 13, 92507 Nabburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Eva Bauer since 1/23/2009 | Managing Director |
Engelbert Bauer since 1/23/2009 | Procura |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Shareholders
Company ownership and partner structure
Data for minority natural-person shareholders is only accessible to registered users.
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Bauermade GmbHNabburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt für die Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen nach den §§ 267, 274a, 276, 288 Satz 1 HGB in Anspruch. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des § 253 HGB wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig als Abgang behandelt. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Ausscheidens verrechnet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Wertberichtigungen angesetzt. Die flüssigen Mittel sind mit den Nominalwerten ausgewiesen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 32.631,82 (Vorjahr EUR 27.561,91), der vertragsgemäß mit 3,37 v.H. verzinst wird. Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 843.247,71 (Vorjahr EUR 718.105,46) enthalten. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel zu ersehen.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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