Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 11740
Previous
Premium Bau Service GmbH
Registered
11/19/2009
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of flour and cereals productsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
der An- und Verkauf sowie die Produktion und der Verbau von Fassaden-, Dach- und sonstigen Bauelementen jedweder Art einschließlich des Vertriebs hierzu erforderlicher Maschinen und Maschinenteile und deren Wartung und der Handel mit Waren aller Art, insbesondere Lebensmittel aller Art, sowie deren Im- und Export, soweit keine Genehmigungspflicht besteht.

History

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Management

NameRole
Antonio Di Lauro
since 9/28/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Antonio Di Lauro
Napoli/Italien
100.00%

Financial Report

Premium Bau Service GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.06.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 4.429,00 0,00
I. Sachanlagen 4.429,00 0,00
B. Umlaufvermögen 4.407,97 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.350,26 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.057,71 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.836,97 0,00

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.083,07 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 0,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 11.416,93 0,00
B. Rückstellungen 1.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 6.753,90 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.836,97 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Geseztes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Ab-schreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Sonstige Angaben

Geschäftsführerin :

Frau Nigar Dibekci



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