Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 24478
Registered
10/28/2008
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberSupport services to forestryProcessing and finishing of wood
Purpose
Handel und Verarbeitung von Holz für Energie und Bau, Garten- und Landschaftspflege, Dienstleistungen im Rahmen des Facility- und Eventmanagements und Gerätevermietung

History

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Management

NameRole
Kerstin Andrea Grosse
since 10/28/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hartmannsdorf
€50,000
100.00%

Financial Report

Saxholz GmbH

Hartmannsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen 69.904,61 93.894,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.345,89 8.563,89
II. Sachanlagen 64.558,72 85.330,72
B. Umlaufvermögen 102.010,56 193.082,64
I. Vorräte 62.809,27 103.193,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.953,75 18.155,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 37.247,54 71.733,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.112,50 2.762,50
Summe Aktiva 174.027,67 289.739,75

PASSIVA

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital -305.001,44 -268.820,23
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklagen 100.000,00 100.000,00
III.Gewinn-/Verlustvortrag -418.820,23 -390.705,86
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -36.181,21 -28.114,37
B. Rückstellungen 740,08 314,79
C. Verbindlichkeiten 478.289,03 558.245,19
Summe Passiva 174.027,67 289.739,75

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Saxholz GmbH, Hartmannsdorf

Allgemeine Hinweise

Die Saxholz GmbH ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz unter HRB 24478 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen

Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden freiwillig schon im Geschäftsjahr 2009/2010 angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) wurden bis zum Geschäftsjahr 2009/2010 als GWG-Pool aktiviert und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Ab 2010/2011 werden diese im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen (Bestände an Rohstoffen und Waren) wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um Boni, Rabatte und Skonti, bzw. zu den niedrigeren Tageswerten bewertet. Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nenn- bzw. Nominalwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen, in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst worden.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2016
TEUR
31.12.2015
TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 18
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
davon gegen Gesellschafter 0 0
  2 18

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge und Jahresabschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

31.12.2016 31.12.2015
Restlaufzeit Gesamt Restlauf- gesamt
bis 1 Jahr über 5 Jahre zeit bis 1 Jahr
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 13 13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 4 0 4 31 31
3. Sonstige Verbindlichkeiten 30 444 474 641 641
  34 444 478 764 764

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:

Kerstin Grosse, alleinige Geschäftsführerin (Eintragung im Handelsregister 28.10.2008)

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 2 (Vj. 2).

 

Hartmannsdorf, den 30. Juni 2017

Kerstin Grosse

Geschäftsführung

 

Hartmannsdorf, den 30. Juni 2017

Kerstin Grosse

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. Dezember 2017

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