WEFIT Solutions AktiengesellschaftLiquidated

70178 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 731095
Registered
9/9/2009
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Allgemeine Unternehmensberatung, Entwicklung und Vertrieb von Informations-, Kollaborations-, Kommunikations- und Learning Management-Systemen und der damit verbundenen Schulungsveranstaltungen, Seminare und Coachings, die Erstellung und Anpassung von Anwendersystemen, Consulting und Dienstleistungen für Vertriebs- und Projektmanagement, sowie Handel mit selbst hergestellter und fremder Soft- und Hardware

History

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Management

NameRole
Gérard Klett
since 9/9/2009
Board Member

Financial Report

WEFIT Solutions Aktiengesellschaft

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 989.816,00 9.994,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 964.995,00 445,00
II. Sachanlagen 24.821,00 9.549,00
B. Umlaufvermögen 322.933,60 358.770,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 315.931,88 348.617,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.001,72 10.153,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.752,15 1.302,78
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 147.070,88 157.231,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.496.572,63 527.299,32

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 207.231,98 45.898,22
III. Jahresüberschuss 10.161,10 -161.333,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 147.070,88 157.231,98
B. Rückstellungen 13.133,00 3.470,00
C. Verbindlichkeiten 1.472.551,70 516.195,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.057.905,44 144.036,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.887,93 7.633,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.496.572,63 527.299,32

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wefit Solutions AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebraucht gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Ab nutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. So weit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen

darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung Betrag
+ Jahresüberschuss 10.156,89 EUR
- Verlustvortrag aus dem Vorjahr 207.231,98 EUR
= Bilanzverlust 197.075,09 EUR

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von Euro Null eingestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Hauptversammlung vom 27. März 2012 wurde der Vorschlag des Vorstands zur Ergebnis Verwendung angenommen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro Null.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand

an:

Herr Gerard Klett

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Professor Dr. Ottmar Schneck

Herr Karl-Heinz Klett

Herr Professor Dr. Tobias Schütz

 

Stuttgart, den 27. März 2012

Der Vorstand

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.444,43 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2012 festgestellt.

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