Waerder GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 10361
Registered
11/10/1999
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of tobacco productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal products
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel sowie der Imund Export von Waren aller Art, insbesondere von Hydraulik- und Pneumatikkomponenten, technischen Bedarfsartikeln und Industrieausrüstungen sowie die Erbringung von Serviceleistungen im Industriebereich. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

History

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Management

NameRole
Kerstin Waerder
since 10/26/2004
Managing Director
Wolfgang Waerder
since 10/26/2004
Managing Director

Financial Report

Waerder GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 99.821,76 135.630,05
I. Sachanlagen 56.558,00 107.136,50
II. Finanzanlagen 43.263,76 28.493,55
C. Umlaufvermögen 257.609,19 261.584,55
I. Vorräte 98.165,00 97.110,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.088,96 64.316,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.190,23 3.047,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten 765,00 5.626,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 260.030,95 318.513,75

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 41.186,23 35.875,02
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 10.310,43 16.661,12
III. Jahresüberschuss 5.311,21 -6.350,69
B. Rückstellungen 11.596,80 3.777,60
C. Verbindlichkeiten 207.247,92 278.861,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 260.030,95 318.513,75

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006



Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Waerder GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.


Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.




Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

56.259


0,00


57.286


0,00



Rechnungsabgrenzungsposten


Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Darlehenszinsen abgegrenzt.


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.



Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 207.247 178.845 0,00



Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.



Sonstige Angaben


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Kerstin Waerder und Herrn Wolfgang Waerder.



Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



Viersen, den 20. April 2007





gez. K. Waerder

gez. W. Waerder

-Geschäftsführer-


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