Marx GmbH Autotech Europe

Hansastraße 78D, 59425 Unna, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 8914
Registered
3/15/1990
Industry
Activities of holding companiesManufacture of metal forming machineryManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Geändert, nunmehr: die Herstellung und der Vertrieb von Biegeund Stanzteilen sowie die Übernahme aller Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Weronika Irena Rotter
since 3/26/2024
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Marx GmbH Autotech Europe

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
31.12.2023
EUR

Gesamt
31.12.2023
EUR

Einzelposten
31.12.2022
EUR

Gesamt
31.12.2022
EUR

A. Anlagevermögen

49.529,99

34.658,99

Sachanlagen

49.529,99

34.658,99

B. Umlaufvermögen

1.920.170,16

1.663.029,72

I. Vorräte

921.771,05

629.792,53

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

787.581,45

411.319,27

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

210.817,66

621.917,92

Summe Aktiva

1.969.700,15

1.697.688,71



PASSIVA

Einzelposten
31.12.2023
EUR

Gesamt
31.12.2023
EUR

Einzelposten
31.12.2022
EUR

Gesamt
31.12.2022
EUR

A. Eigenkapital

1.307.696,00

1.208.039,06

I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

30.000,00

II. Bilanzgewinn

1.277.696,00

1.178.039,06

B. Rückstellungen

89.500,00

240.837,71

C. Verbindlichkeiten

572.504,15

248.811,94

Summe Passiva

1.969.700,15

1.697.688,71

Anhang

für das Geschäftsjahr 2023

der

Marx GmbH Autotech Europe

Unna

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Marx GmbH Autotech Europe hat ihren Sitz in Unna und ist eingetragen in das Handels­register beim Amtsgericht Hamm (HR B 8914).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapital-gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss der Marx GmbH Autotech Europe, Unna, zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt worden.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungs­bedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen­stände vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Sie wurden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips nach § 253 Abs. 4 HGB bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Ermittlung einbezogen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Erstellung des Jahresabschlusses bekannt gewordenen Verpflichtungen, Verluste und Risiken und sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläute­rungen dem Gliederungsschema der Bilanz.

3.1. A K T I V A

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gesamtbetrag

RLZ bis zu 1 Jahr

RLZ von mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

433.307,25

433.307,25

0,00

(Vorjahr)

(375.792,40)

(375.792,40)

(0,00)

Sonstige Vermögensgegenstände

354.274,20

354.274,20

0,00

(Vorjahr)

(35.526,87)

(35.526,87)

(0,00)

Summe

787.581,45

787.581,45

0,00

(Vorjahr)

(411.319,27)

(411.319,27)

(0,00)

3.2. P A S I V A

C. Verbindlichkeiten

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus der nachstehen­den Tabelle:

Gesamtbetrag

RLZ bis zu 1 Jahr

RLZ bis zu 5 Jahren

RLZ von mehr als 5 Jahren

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

26.108,67

26.108,67

0,00

0,00

(Vorjahr)

(13.990,05)

(13.990,05)

(0,00)

(0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

541.641,25

541.641,25

0,00

0,00

(Vorjahr)

(21.702,07)

(21.702,07)

(0,00)

(0,00)

Sonstige Verbindlichkeiten

4.754,23

4.754,23

0,00

0,00

(Vorjahr)

(213.119,82)

(213.119,82)

(0,00)

(0,00)

Summe

572.504,15

572.504,15

0,00

0,00

(Vorjahr)

(248.811,94)

(248.811,94)

(0,00)

(0,00)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

4. Erläuterungen zu der Gewinn- und Verlustrechnung

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind T€ 158 periodenfremde Aufwendungen enthalten, die das Geschäftsjahr 2022 betrafen.

5. Sonstige Angaben

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt wurden 16 Mitarbeiter (gewerbliche Arbeitnehmer) beschäftigt.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Tobias Hommen, Unna. Ab dem 01. Januar 2024 wurde Frau Weronika Rotter als weitere Geschäftsführerin bestellt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft resultieren aus Mietverträgen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen bis zum voraussichtlichen Laufzeitende der Verträge beträgt T€ 130, hiervon gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 84. Die gesamten Verpflichtungen werden innerhalb eines Jahres fällig.

 

Unna, den 24. Mai 2024

gez. Tobias Hommen, gez. Weronika Rotter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. Dezember 2024

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