Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 737798
Registered
6/15/2011
Industry
Wholesale of machine toolsTrade of steam, hot water and cooled airManufacture of plastic packing goods
Purpose
Der Handel, der Vertrieb, die Herstellung und die Wartung von Anlagen, Zubehör und Nebenprodukten zum Schweissen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Czerny
since 11/29/2022
Procura
Pascal Weber
since 11/29/2022
Managing Director
René Schuker
since 6/15/2011
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
POLYSOUE SAS
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

POLYSOUE SAS
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

POLYSOUDE DEUTSCHLAND GmbH

Dußlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

EUR

EUR

Vorj.
TEUR

A. Anlagevermögen

122.497,62

99

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

0

II. Sachanlagen

122.496,62

99

B. Umlaufvermögen

2.269.350,68

2.079

I. Vorräte

1.046.314,22

955

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

819.874,09

895

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

403.162,37

229

C. Rechnungsabgrenzungsposten

15.537,49

14

Summe Aktiva

2.407.385,79

2.192



PASSIVA

EUR

EUR

Vorj.
TEUR

A. Eigenkapital

1.464.108,56

1.223

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Gewinnvortrag

1.023.551,93

820

III. Jahresüberschuss

415.556,63

378

B. Rückstellungen

532.733,50

337

C. Verbindlichkeiten

410.543,73

632

Summe Passiva

2.407.385,79

2.192

ANHANG

POLYSOUDE DEUTSCHLAND GmbH,

Dußlingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die POLYSOUDE DEUTSCHLAND GmbH mit Sitz in Dußlingen ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 737798 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Übrigen werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB werden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Einstandspreisen zuzüglich anfallender Bezugsnebenkosten nach der Methode des gleitenden gewogenen Durchschnitts oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag. Im Rahmen der Bewertung werden Abschläge vorgenommen, um eine Bewertung gemäß § 253 Abs. 4 HGB mit den niedrigeren Marktpreisen bzw. beizulegenden Werten sicherzustellen. Die auf diese Weise vorgenommenen Abschläge auf die Vorräte überschreiten nicht die in der Branche üblichen Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus wird zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos, des Zinsverlustes und der Skontierung durch Kunden eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sofern die Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt, erfolgt eine Abzinsung mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens waren außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB sowie nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB nicht vorzunehmen. Gründe für Zuschreibungen bzw. unterlassene Zuschreibungen haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben. Die Abschreibungen auf die Zugänge des Wirtschaftsjahres wurden für die beweglichen Vermögensgegenstände pro rata temporis durchgeführt. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten. Sie bestehen ausschließlich gegenüber Gesellschaftern. Die Lieferverbindlichkeiten sind durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist Herr Pascal Weber, Nantes / Frankreich bestellt.

2. Mutterunternehmen

Mutterunternehmen, welches den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Polysoude S.A.S., Nantes/ Frankreich.

3. Mitarbeiteranzahl

Das Unternehmen beschäftigt 11 Mitarbeiter.

4. Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen beträgt T€ 41.

5. Gewinnverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Dußlingen, den 5. Januar 2024

_________________________________

Pascal Weber

 

Dußlingen, den 26. Januar 2024

gez. Pascal Weber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. Januar 2024

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