dasso GmbHLiquidated

12207 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 15567
Registered
6/26/2006
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticConsulting architectural activities in building constructionSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Die Ausführung von Bauarbeiten im Hochbau, der Handel mit Waren aller Art, soweit nicht eine besondere Genehmigung hierfür erforderlich ist

History

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Management

NameRole
Dragan Oroz
since 6/26/2006
Managing Director

Financial Report

dasso GmbH Bauausführungen

Teltow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 59.401,00 0,00
I. Sachanlagen 59.401,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.401,00 0,00
B. Umlaufvermögen 117.148,67 0,00
I. Vorräte 11.280,00 0,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 11.280,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.008,42 0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.275,24 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.733,18 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.119,80 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89.860,25 0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 462,00 0,00
Summe Aktiva 177.011,67 0,00

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 118.300,70 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Gewinnvortrag 58.621,36 0,00
III. Jahresüberschuss 34.679,34 0,00
B. Rückstellungen 13.954,21 0,00
1. Steuerrückstellungen 1.994,21 0,00
2. sonstige Rückstellungen 11.960,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 44.756,76 0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.282,20 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.282,20 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 37.474,56 0,00
a. aus Steuern 2.287,68 0,00
b. im Rahmen der sozialen Sicherheit 8.487,42 0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.183,24 0,00
Summe Passiva 177.011,67 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

der dasso GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag, Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein werden.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Abschreibungen für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgten einzeln und planmäßig. Die Zugänge und Abgänge von Anlagegegenständen wurden separat dargestellt. Die Zusammensetzung des Bestandes, die Entwicklung der einzelnen Posten und die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus der Anlagenentwicklung ersichtlich.

Die Abschreibungen für bewegliche Sachanlagen wurden, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer berücksichtigend, nach der linearen Methode verrechnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 (Sammelposten) wurden gemäß § 6 Abs. 2a EStG mit jeweils 1/5 des Wertes aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen, eingestellt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt EUR 34.679,34.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Angaben über die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Dragan Oroz.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Berlin, den 31. Dezember 2015

Dragan Oroz

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

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