Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 91156
Registered
7/30/2004
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsAgents involved in the sale of furnitureActivities of insurance agents
Purpose
a) die Tätigkeit als Versicherungs- und Bausparmakler, b) die Übernahme von Handelsvertretungen für Waren für und um Spielstätten, c) die Übernahme von Buchhaltungsarbeiten und sonstigen Dienstleistungen jeweils unter Ausschluß von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Karin Wiermann-Rauch
since 9/3/2013
Managing Director
Uwe Rauch
since 7/30/2004
Managing Director

Financial Report

A.M.U.R. GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1

24

II. Sachanlagen

14.049

21.048

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

57.765

34.760

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.184

2.363

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

65

Summe Aktiva

74.999

58.260



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

18.156

3.377

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

20.716

14.779

B. Rückstellungen

7.120

5.147

C. Verbindlichkeiten

4.007

9.957

Summe Passiva

74.999

58.260

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden

pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR 57.764,97

EUR 0,00

EUR 34.760,54

EUR 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von EUR 57.107,93 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist vollständig eingezahlt und mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Gewinnvortrag zum 01.01.2014 beträgt EUR 18.156,53.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten solche für Abschlußkosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr

Verbindl. gg. Kredit-instituten

EUR 3.272,92

EUR 3.272,92

EUR 9.623,70

EUR 6.350,78

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindl.

EUR 733,76

EUR 733,76

EUR 333,55

EUR 333,55

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

4. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Uwe Rauch.[UserVariable.Geschäftsführung: ]

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hamburg, den 10. Juli 2015

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.07.2015

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