Vertixx GmbHLiquidated

63741 Aschaffenburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 9134
Previous
Podo24 GmbH
Registered
10/12/2004
Industry
Wholesale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Handel und Vertrieb von beweglichen Sachen aller Art, insbesondere Elektronikprodukten und ähnlichen Waren sowie Produkten aus verwandten Bereichen.

History

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Management

NameRole
Michael Gerke
since 1/4/2012
Procura
Arne Heuschmann
since 8/8/2007
Procura
Robert Volker Hein
since 3/1/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€40,000
100.00%

Financial Report

Vertixx GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 30.04.2013

Bilanz

Aktiva

  30.4.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 17.817,00 47.964,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 335,00
II. Sachanlagen 1.016,00 30.829,00
III. Finanzanlagen 16.800,00 16.800,00
B. Umlaufvermögen 597.245,52 767.398,10
I. Vorräte 214.054,60 262.180,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.941,68 157.293,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 323.249,24 347.924,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.394,49 3.786,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 616.457,01 819.149,07

Passiva

   
  30.4.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 150.400,97 267.655,69
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Kapitalrücklage 400.000,00 400.000,00
III. Bilanzverlust 289.599,03 172.344,31
B. Rückstellungen 28.065,00 22.115,29
C. Verbindlichkeiten 437.991,04 529.378,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 616.457,01 819.149,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Vertixx GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 i.V. Abs. 4 Satz 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aufgrund von Restrukturierungen in der Muttergesellschaft wird von einer Einstellung des Geschäftsbetriebes ausgegangen. Der Jahresabschluss wurde mit einer negativen Fortführungsprognose aufgestellt. Etwaige Änderungen durch den Wegfall der Going-Concern-Prämisse werden gesondert dargestellt und erläutert.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Eine gegenüber dem Vorjahr abweichende Form der Darstellung des Jahresabschlusses liegt nicht vor.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages, soweit sie sich auf den Jahresabschluss beziehen, zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Soweit der voraussichtliche Veräußerungserlös unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegt, wurden die Vermögensgegenstände zu diesem Wert bewertet (Durchbrechung der Bewertungsstetigkeit).

Aufgrund der Einstellung des Geschäftsbetriebes wurde aktivierte Software im Berichtsjahr außerplanmäßig in Höhe von 40.087,00 Euro auf den voraussichtlichen Veräußerungserlös abgeschrieben (Durchbrechung der Bewertungsstetigkeit). Der Ausweis erfolgt unter dem außerordentlichen Ergebnis.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Soweit der voraussichtliche Veräußerungserlös unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegt, wurden die Vermögensgegenstände zu diesem Wert bewertet (Durchbrechung der Bewertungsstetigkeit).

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben (Altfälle). Neuzugänge selbständig nutzbare und bewertbare Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden im Geschäftsjahr in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre planmäßig abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abgänge sind zum Restbuchwert im Zeitpunkt des Ausscheidens (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen) ausgebucht.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an einer Genossenschaft mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung der Abkehr der Going-Concern Prämisse zu Marktpreisen (niedriger beizulegender Wert).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die Steuerforderungen beinhalten die das Geschäftsjahr und Vorjahr betreffenden Steuern.

Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen im laufenden Geschäftsjahr i.H.v. 1.394,49 Euro vor (Vj.: 3.786,97 Euro) und enthalten ausschließlich vorausgezahlte Aufwendungen.

Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

 
Verlustvortrag zum 31. Dezember 2012 172.344,31
Jahresfehlbetrag Rumpfwirtschaftsjahr 117,254,72
Bilanzverlust zum 30. April 2013 289.599,03

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

- Resturlaub/Urlaubsgeld (6,0 TEUR)

- Nebenkosten und Berufsgenossenschaft (1,0 TEUR)

- Jahresabschlusskosten (11,9 TEUR)

- Gewährleistung (4,5 TEUR)

- ausstehende Eingangsrechnungen (4,7 TEUR)

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine erwartet Restlaufzeit von einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Pacht- und Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von durchschnittlich Euro 3.919,82 monatlich.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 338.541,10.

Konzernabschluss

Die Vertixx GmbH wird in den Konzernabschluss der 004 Beratungs- und Dienstleistungs GmbH, Aschaffenburg, einbezogen.

Der Konzernabschluss ist am Registergericht Aschaffenburg hinterlegt.

Geschäftsführer war im Berichtszeitraum:

Dipl.-Kaufmann Robert Hein, Geschäftsführer, Haibach.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres:

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt .

 

Aschaffenburg, den 26. November 2014

gez. Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2014 festgestellt.

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