Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 12440
Previous
Leipner & Susenbeth GmbH
Registered
9/17/1987
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung von Immobilien nach dem Wohnungseigentumsgesetz und von Wohnund Gewerbeimmobilien.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Eileen Vivell
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Eileen Vivell
Belastrastra29, 70195 Stuttgart
€27,000
100.00%

Financial Report

IVS GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 7.773,45
B. Anlagevermögen 81.251,83 43.480,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 37.320,00 3.411,00
III. Finanzanlagen 43.930,83 40.068,49
C. Umlaufvermögen 17.636,35 20.341,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.207,81 14.448,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.428,54 5.892,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.955,17 1.119,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.843,35 72.714,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 54.850,36 57.570,64
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 27.000,00 27.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -7.773,45 0,00
2. eingefordertes Kapital 19.226,55 27.000,00
II. Gewinnvortrag 28.570,64 24.676,57
III. Jahresüberschuss 7.053,17 5.894,07
B. Rückstellungen 5.396,00 5.921,00
C. Verbindlichkeiten 41.596,99 9.222,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.843,35 72.714,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.



Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Römer-Dreher Sabine Kauffrau Alleinvertretung


Verbindlichkeitsspiegel

Verbindlichkeiten
Restlaufzeit
Insgesamt EUR Bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR Über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(Vorjahr)
25.572,48
(0,00)
0,00

(0,00)
25.572,48

(0,00)
0,00

(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Vorjahr)
9.017,01

(0,00)
9.017,01

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
(Vorjahr)
7.007,50
(9.222,43)
7.007,50
(9.222,43)
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
Summen Geschäftsjahr
(Vorjahr)
41.596,99
(9.022,43)
16.024,51
(9.022,43)
25572,48
(0,00)
0,00
(0,00)




Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch Sicherungsübereignung.



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