Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 290802
Registered
7/12/1982
Industry
Erection of chimneys and industrial ovensManufacture of plaster products for construction purposesManufacture of refractory products
Purpose
Die Planung und der Bau von Kachelöfen, Kaminöfen, Backöfen und von Schornsteinen, die Schornsteinsanierung, die Ausführung von Mauerwerks-, Naturstein- und Fliesenarbeiten, die Altbausanierung sowie alle Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck dienen und fördern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Renate Maria Wagner
since 9/11/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Michael Wagner
80.00%
K******** W*****
20.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Michael Wagner
Bietigheim, Dammstr. 51
DEM 40,000
80.00%
K******** W*****
DEM 10,000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wagner GmbH

Sachsenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 69.199,00 70.894,00
I. Sachanlagen 58.199,00 59.894,00
II. Finanzanlagen 11.000,00 11.000,00
B. Umlaufvermögen 717.250,47 874.007,41
I. Vorräte 327.126,58 559.887,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.428,48 86.902,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152.695,41 227.217,67
Summe Aktiva 786.449,47 944.901,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 374.701,04 373.288,52
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 347.723,93 230.423,53
III. Jahresüberschuss 1.412,52 117.300,40
B. Rückstellungen 53.196,15 48.812,15
C. Verbindlichkeiten 358.552,28 522.800,74
Summe Passiva 786.449,47 944.901,41

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wagner GmbH mit Sitz in Sachsenheim (Amtsgericht Stuttgart, HRB 290802) wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Er besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige (und ggf. außerplanmäßige) Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum jeweiligen Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene, einzeln vorgenommene Abwertungen Rechnung getragen. Hinsichtlich des allgemeinen Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1% gebildet worden.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Frau Renate Wagner.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird dem § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

II. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 10 Arbeitnehmer.

C. Forderungsspiegel

Forderungen

insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 138.710,37 138.710,37 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 25.782,55 25.782,55 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 72.935,56 72.935,56 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 237.428,48 237.428,48 0,00 0,00

Das Verrechnungskonto, wird mit 4,71 % p. a. verzinst. Der Kontokorrentrahmen, welcher zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter vertraglich beschlossen wurde, beträgt EUR 100.000,--.

D. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferungen u. Leistungen 28.985,98 28.985,98 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.017,30 6.017,30 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 22.219,09 22.219,09 0,00 0,00
Übrige Verbindlichkeiten 47.685,19 47.685,19 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 98.890,26 98.890,26 0,00 0,00

Das Verrechnungskonto zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter wird mit 1,0 % p. a. verzinst.

E. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

I. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Sachsenheim, 04. Februar 2025

Gez. Renate Wagner, (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.2.2025.

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