MP Putz - Stuck GmbHLiquidated

42279 Wuppertal, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 14634
Registered
1/8/2004
Industry
PlasteringManufacture of plaster products for construction purposesGlazing
Purpose
Durchführung von Putz- und Stuckarbeiten.

History

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Management

NameRole
Karsten Peters
since 10/22/2004
Managing Director

Financial Report

MP Putz - Stuck GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 2.855,00
I. Sachanlagen 1,00 2.855,00
B. Umlaufvermögen 113.975,01 165.517,77
I. Vorräte 16.523,80 89.496,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.404,23 75.301,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46,98 720,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.472,00 1.137,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.448,01 169.509,78

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 35.021,19 30.869,59
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.869,59 5.747,00
III. Jahresüberschuss 4.151,60 122,59
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 13.540,00 13.540,00
C. Rückstellungen 6.192,03 2.828,29
D. Verbindlichkeiten 60.694,79 122.271,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.448,01 169.509,78

Anhang

zum 31.12.2006


 

 
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Für Zwecke der Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen (verkürzte Bilanz und Anhang) in Anspruch genommen.

 

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Die Bilanz wurde aufgestellt auf Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlags.

 
Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sowie abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Geschäftsjahr angeschafft wurden, wurden voll abgeschrieben.

 
Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren Wert angesetzt.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um eine Pauschalwertberichtigung gekürzt. Im Übrigen wurden die Nennwerte angesetzt. In den Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit von größer einem Jahr i.H.v. 12.162,12 € enthalten. Hierbei handelt es sich um Sicherheitseinbehaltungen.

 
In den sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 24.015,79 € enthalten.

 
Kassen- und Bankguthaben wurden mit dem Nennwert angesetzt.

 
Die Posten der Rechnungsabgrenzung wurden gemäß den Vorschriften des § 250 (1) HGB in Verbindung mit § 5 (5) EStG angesetzt und beinhalten Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag.

 
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Es beträgt 25.000,00 €.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Der Betrag der Verbndlichkeiten mit einer Restlaufzeit vis zu einem Jahr beträgt 56.542,79 €. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Betriebsstoffen und Fremdleistungen bestehen übliche Eigentumsvorbehalte.

 
 
Vorschlag zu Ergebnisverwendung
 
Der Geschäftsführer schlägt vor den Gewinn in Höhe von 4.151,60 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

 
Sonstige Pflichtangaben
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2006 wurde die Gesellschaft durch Herrn Karsten Peters geführt.

 

 

 

 

 

 
Wuppertal, den 31. März 2008 ________ gez. Karsten Peters______________
Ort, Datum

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 56.542,79 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 36.177,91 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 116.043,90 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 42.133,87 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.015,79 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.462,74 EUR.

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