Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 786586
Registered
10/6/2022
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesManufacture of bicycles and invalid carriagesManufacture of sports goods
Purpose
Die Herstellung von Mountainbike-Anbauteilen mit weltweitem Vertrieb sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Schmid
since 10/6/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Freudenstadt
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

REVERSE Components GmbH

Freudenstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.932,00 35.656,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13,00 13,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 13,00 13,00
II. Sachanlagen 25.919,00 35.643,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.919,00 35.643,00
B. Umlaufvermögen 2.152.493,62 2.492.366,83
I. Vorräte 1.906.455,31 1.962.074,57
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.632.915,31 1.956.009,79
2. geleistete Anzahlungen 273.540,00 6.064,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.325,87 385.317,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 112.316,02 279.780,90
2. sonstige Vermögensgegenstände 79.009,85 105.537,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.712,44 144.974,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.403,73 7.570,64
Summe Aktiva 2.185.009,35 2.535.593,47

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.084.997,84 988.322,33
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 526.840,36 526.840,36
III. Gewinnvortrag 436.481,97 0,00
IV. Jahresüberschuss 96.675,51 436.481,97
B. Rückstellungen 172.891,31 175.131,31
1. Steuerrückstellungen 153.221,31 153.221,31
2. sonstige Rückstellungen 19.670,00 21.910,00
C. Verbindlichkeiten 927.120,20 1.372.139,83
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 408.992,95 270.999,64
2. sonstige Verbindlichkeiten 518.127,25 741.167,13
davon aus Steuern 10.075,09 99.316,24
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.163,22 3.951,86
Summe Passiva 2.185.009,35 2.535.593,47

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der REVERSE Components GmbH, Freudenstadt ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG erstellt.

Von der Erleichterungsregelung des § 288 HGB und der Vorschrift des Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Bilanzausweis wurde entsprechend dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert übernommen.

Die Jahresbilanz ist in Anlehnung an § 266 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgebaut. Die Vorschriften zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der Bilanzvermerke gem. § 268 HGB und die in § 277 HGB genannten Vorschriften zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden wahrgenommen.

Besondere Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten aktiviert sowie Anschaffungsminderungen abgesetzt.

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Abschreibungswahlrechte werden wahrgenommen .

Die Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter erfolgt gemäß § 6 Abs. 2 oder 2a EStG.

Umlaufvermögen

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden zum Nominalwert berücksichtigt.

Es bestehen keine erkennbaren Einzelrisiken. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden gem. § 253 Abs. 1 HGB zum Nominalwert bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nominell bewertete Ausgaben vor dem Bilanzstichtag für einen bestimmten Zeitraum danach.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

Die sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gem. § 249 HGB sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und alle erkennbaren Risiken abbildet. (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB)

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz


Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr in Höhe von 57,45T€, von einem bis fünf Jahren in Höhe von 0,00 € und von über 5 Jahren in Höhe von 460,68 T€.

Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 360,68 T€.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern gibt es keine.

IV. Sonstige Angaben


Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.000,00€.

Der Geschäftsführer ist Herr Peter Schmid, Freudenstadt. Herr Peter Schmid ist stets einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.11.2024.

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