Master Data

Registry
Register court Ansbach HRB 989
Registered
7/16/1984
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of office furnitureManufacture of sports goods
Purpose
Die Planung, die Herstellung und der Vertrieb sowie der Export und der Import von Lager- und Betriebseinrichtungen, insbesondere von Regalanlagen jeder Art.

History

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Management

NameRole
Klaus Möhrlein
since 9/16/2014
Procura
Otto Lang
since 10/6/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Financial Report

ZBV Lagertechnik GmbH

Weißenburg i. Bay.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 555.185,04 594.425,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.693,00 9.362,50
II. Sachanlagen 549.342,04 584.913,48
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 384.386,44 640.464,66
I. Vorräte 307.968,50 495.918,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.351,42 80.012,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.066,52 64.533,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.411,23 15.248,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 947.982,71 1.250.139,08

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 70.785,08 404.157,65
I. gezeichnetes Kapital 125.000,00 125.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -62.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 62.500,00 125.000,00
II. Bilanzgewinn 8.285,08 279.157,65
B. Rückstellungen 34.920,00 43.070,00
C. Verbindlichkeiten 842.277,63 802.911,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 947.982,71 1.250.139,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

der ZBV Lagertechnik GmbH, Weißenburg

I. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben und Gliederung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Berichtsjahr 2010 kamen erstmalig die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zur Anwendung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Abweichungen zum Vorjahr sind nicht gegeben; Anpassungen im Ausweis waren daher nicht erforderlich.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Angaben gemäß § 268 Abs. 4 S. 1 HGB, § 268 Abs. 5 S. 1 HGB sowie § 285 Nr. 1, 2 HGB im Anhang dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des deutschen Handelsgesetzbuches maßgebend.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der handelsrechtlichen Bestimmungen festgelegt. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen und degressiven Methode.

Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über € 150,00 und bis zu € 1.000,00 wurde in Übereinstimmung mit § 6 Abs. 2 a EStG i.d.F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden am Ende des Geschäftsjahres, in dem der Sammelposten vollständig abgeschrieben wurde, im Anlagengitter als Abgang erfasst.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten oder zu einem niedrigeren Wert, der den Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag beizulegen war.

Vorratsvermögen

Die Vorräte wurden in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften zu Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu einem niedrigeren Wert, der den Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet, es wurden gewogene Durchschnittspreise zu Grunde gelegt. Schwer verwertbare Rohstoffe wurden abgewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen Fertigungs- und Materialeinzelkosten sowie handelsrechtlich aktivierungspflichtige Gemeinkosten entsprechend den Kalkulationsunterlagen für den jeweiligen Artikel. Bewertungsabschläge wurden für ungängige und nicht verwertbare Bestände vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel, aktive latente Steuern sind mit den Nennwerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet. Uneinbringliche Forderungen waren zu verzeichnen und wurden ausgebucht.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben im Berichtsjahr ausgewiesen, soweit sie Aufwand der Folgejahre darstellen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände, des Sachanlagevermögens und der Finanzanlagen ist aus Anlage 4 zu ersehen, die Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen € 4.585,98 (Vj. € 6.749,27) (Körperschaftsteuerguthaben).

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestanden in Höhe von € 16.872,58 (Vj. € 32.762,30).

Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von € 8.285,08 ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 279.157,65 enthalten.

Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen wurden gebildet, soweit am Abschlussstichtag noch ein Anspruch auf Urlaub oder Barabgeltung besteht oder das Unternehmen unbeachtet der rechtlichen Regelung beabsichtigt, den rückständigen Urlaub zu gewähren oder abzugelten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2014 Betrag davon mit einer Restlaufzeit   davon gesichert durch Pfand- Art der Sicherheit
  T€ bis 1 Jahr
T€
über 5 Jahre
T€
oder ähnliche Rechte
T€
 
gegenüber Kreditinstituten 335,6 335,6 0,0    
Vorjahr: 279,4 251,3 0,0    
erhaltene Anzahlungen 0,0 0,0 0,0    
Vorjahr: 122,3 122,3 0,0    
aus Lieferungen und Leistungen 255,0 255,0 0,0    
Vorjahr: 187,0 187,0 0,0    
sonstige Verbindlichkeiten 251,6 224,8 0,0    
Vorjahr: 214,2 66,2 0,0    
Summe 842,2 815,4 0,0 0,0  
Vorjahr: 802,9 626,8 0,0    

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise durch den branchenüblichen Eigentumsvorbehalt aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Waren gesichert.

III. Ergänzende Angaben

Angaben zu Leitungsorganen

Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum:

Herr Otto Lang

Herr Jürgen Eser (bis 15.09.2014)

Den Geschäftsführern ist die Befugnis zur Alleinvertretung eingeräumt worden, ebenso sind sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB:

 

Weißenburg, den 09.10.2015

ZBV Lagertechnik GmbH, Weißenburg

Geschäftsleitung

gez. Otto Lang

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2015 festgestellt.

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