webmittel GmbH

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 724112
Previous
Vexenis GmbH
Registered
9/25/2007
Industry
Pre-press and pre-media servicesManufacture of plastic packing goodsOther information technology and computer service activities
Purpose
die Erbringung multimedialer Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Jochen Gentner
since 9/25/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lange Äcker 10, 71543 Wüstenrot
€25,000
100.00%

Financial Report

Vexenis GmbH

Wüstenrot

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 28.492,00 33.221,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 237,00 393,85
II. Sachanlagen 2.255,00 6.828,00
III. Finanzanlagen 26.000,00 26.000,00
B. Umlaufvermögen 767.491,39 614.346,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.147,76 245.844,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 627.343,63 368.502,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 68,03 276,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 796.051,42 647.845,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 774.891,46 586.727,51
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 556.727,51 25.064,82
III. Bilanzgewinn 188.163,95 531.662,69
B. Rückstellungen 5.575,00 11.816,00
C. Verbindlichkeiten 15.584,96 49.301,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 796.051,42 647.845,45

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betragen EUR 10.000,00.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Abschluss- und Prüfungskosten.

Die sonstigen Rückstellungen betragen EUR 2.000,00

davon entfallen auf

Jahresabschluss- und Prüfungskosten EUR 2.000,00

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 0,00.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 1.415,39 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Jochen Gentner.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von

mindestens 20 %:

Name und Sitz Anteil am Eigenkapital Ergebnis Geschäftsjahr

der Gesellschaft Kapital

EUR EUR

CD Browsergames UG i. L. 100% 500,00 1.087,85 2011

Webmittel GmbH 50% 25.000,00 837.585,40 2011

KlickInsel UG i. L. 100% 500,00 14,49 2011

More Money Marketing

GmbH i. L. 50% 25.000,00

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Wüstenrot, den 31.05.2012

……………………………………………..

(Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.5.2012.

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