Idle Design
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.05.2019
Schlussbilanz
Aktiva
|
|
31.5.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
25.424,81 |
25.122,31 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
25.424,81 |
25.122,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
10.511,72 |
10.382,80 |
| davon
gegen Gesellschafter |
24.664,81 |
24.362,31 |
| Aktiva |
25.424,81 |
25.122,31 |
Passiva
|
|
31.5.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
18.294,81 |
19.242,31 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
11.705,19 |
10.757,69 |
| davon
Verlustvortrag |
10.757,69 |
10.217,27 |
| B.
Rückstellungen |
4.750,00 |
3.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.380,00 |
2.380,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.380,00 |
2.380,00 |
| Passiva |
25.424,81 |
25.122,31 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Mai
2019
der
Idle Design GmbH i.L.
Hamburg
A.
Allgemeine Angaben
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft i. S. § 267 Abs. 1 HGB. Die
vorliegende Schlussbilanz wurde gem. §§ 242 ff.,
264ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des
GmbHG aufgestellt.
B.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
a.
Aktiva
1. Sachanlagen
Sachanlagegüter waren keine vorhanden.
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige
Vermögensgegenstände
Diese sind zum Nominalwert angesetzt.
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Diese sind zum Nominalwert angesetzt.
4. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den
Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres bewertet.
b.
Passiva
1. Eigenkapital
Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.
2. Rückstellungen
Zur Abdeckung ungewisser Verbindlichkeiten sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages
Rückstellungen gebildet.
Da die Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr
beträgt, unterbleibt eine Abzinsung.
3. Verbindlichkeiten
Die Ansätze erfolgen zum
Rückzahlungsbetrag.
c.
Gewinn- und Verlustrechnung
Aufwendungen und Erträge wurden auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt
d.
Erläuterungen zu Bilanzposten
Anlagevermögen
Es ist im Geschäftsjahr kein Anlagevermögen
vorhanden.
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und die Sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines
Jahres fällig.
e.
Sonstige Angaben
1. Grundlagen für die Währungsumrechnung
Posten des Jahresabschlusses, die ursprünglich
auf fremde Währung lauten, sind mit dem monatlich
festgeschriebenen Umsatzsteuer - Umrechnungskurs des
Bundesministeriums der Finanzen für den Monat Mai 2019
in Euro umgerechnet worden.
2. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber
Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans
Gegenüber dem
Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen
Forderungen i. H. v. EUR 24.664,81 EUR.
3. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Als Geschäftsführer waren im
Rumpfgeschäftsjahr bis 31.05.2019
Frau Feng Gao und
Herr Xin Wang
bestellt.
Sie vertreten die Gesellschaft alleine und sind von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Liquidator
Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 22.05.2019
wurde die Gesellschaft mit Ablauf des 31. Mai 2019
(Liquidationszeitpunkt) aufgelöst und wird liquidiert.
Die bisherigen Geschäftsführer Herr Xin Wang und
Frau Feng Gao wurden mit Wirkung zum Liquidationszeitpunkt
abberufen und Herr Xin Wang zum alleinigen Liquidator
bestellt.
Hamburg, den 10. November 2022
gez.Xin Wang
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2022
festgestellt.
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