Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 204144
Registered
4/16/2010
Industry
Diagnostic imaging activitiesComputer consultancy activitiesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Vertrieb von Röntgensystemen sowie verwandter Techniken nebst Beratung über und Erbringung damit zusammenhängender Dienste insbesondere Serviceleistungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Torpe Schulze
since 10/8/2013
Managing Director

Beneficial Owners

51.00% identified49.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
51.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BOSELLO HIGH TECHNOLOGY S.R.L.
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

21271 Asendorf, Habichthorst 6
€12,750
51.00%
BOSELLO HIGH TECHNOLOGY S.R.L.
Italy
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

X-RAY SOLUTIONS GmbH

Holm-Seppensen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Anlagevermögen 128.180,00 265.999,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 128.178,00 265.997,00
B. Umlaufvermögen 1.838.644,91 1.281.463,76
I. Vorräte 127.150,00 105.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.407.014,77 1.117.761,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 304.480,14 58.101,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.534,82 4.115,11
Summe Aktiva 1.970.359,73 1.551.577,87

Passiva

30.6.2023
EUR
30.6.2022
EUR
A. Eigenkapital 478.612,65 392.521,34
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 367.521,34 211.791,28
III. Jahresüberschuss 86.091,31 155.730,06
B. Rückstellungen 140.922,74 101.709,86
C. Verbindlichkeiten 1.350.824,34 1.049.396,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 7.950,00
Summe Passiva 1.970.359,73 1.551.577,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Soweit sich zu den einzelnen Positionen Bewertungsmethodenänderungen ergeben haben, sind diese nachfolgend im Anhang unter den Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz detailliert erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Im Berichtsjahr wurden unter analoger GoB-konformer Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG geringwertige bewegliche Anlagegegenstände mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 in voller Höhe als Betriebsausgabe erfasst.

Die teilfertigen Arbeiten werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Positionen im Eigenkapital sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzenden notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionensind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Torpe Schulze, 21244 Holm- Seppensen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Holm- Seppensen, 24.06.2024

- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.6.2024.

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